預(yù)繳的嗎?如果是預(yù)繳的話,在第7行里面增加一行,在這里面選擇。
老師,你好,我在做所得稅匯算,我們有研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表我填寫了,為什么主表帶不出研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額?是不是我哪里填寫錯(cuò)了?
老師,我們21年的研發(fā)費(fèi)用資本化處理了,還沒有形成無形資產(chǎn),就沒有填寫企業(yè)所得稅A1072研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表?,F(xiàn)在能把賬改成研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化,再去稅局修改企業(yè)所得稅年報(bào)嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們第三季度利潤是負(fù)的,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅,在表格里也填了研發(fā)費(fèi)用的金額,那第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以可以用前三季度的加計(jì)扣除?
稅務(wù)局打電話說我們利潤表研發(fā)費(fèi)用50萬,所以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除肯定不是0,讓我們改,但是改是在哪里改,哪個(gè)表里,我沒有看到
稅務(wù)局打電話說我們利潤表研發(fā)費(fèi)用50萬,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除肯定不是0讓我們改,應(yīng)該是修改企業(yè)所得稅的,主要是我們知道改哪里,在表格哪里,我沒有看有填加計(jì)扣除的
計(jì)提完折舊的生物性資產(chǎn)病死,保險(xiǎn)公司理賠怎么入賬
老師,請(qǐng)問下長投下合并企業(yè)相互交易,非合并企業(yè)之間相互交易,未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易有什么區(qū)別么?內(nèi)部交易發(fā)票開具是怎么開的呢,是未實(shí)現(xiàn)前和正常銷售貨物轉(zhuǎn)移等來辨別擁有權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)榻缑矗?/p>
超市每天上貨的表格模版 發(fā)一份
能不能發(fā)一張超市貨物的固定資產(chǎn)表格
我想咨詢一下,利潤率15%;年飽和800萬,從資本回報(bào)率可以賣多少錢?
老師:會(huì)計(jì)信息采集審核通過后,還可以更改嗎?,因我把之前的公司的從業(yè)年限填了,但沒夠5年,后面公司的工作年限沒增沒填,報(bào)不了中級(jí)
公司賬上的應(yīng)付賬款,支付了貨款,發(fā)票確定收不回來了,造成應(yīng)付賬款一直負(fù)數(shù),怎么平賬沒有風(fēng)險(xiǎn)
如果一年內(nèi)有幾筆實(shí)繳投資款,工商年報(bào)的實(shí)繳金額要一筆一筆分開寫,還是合計(jì)
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,員工離職后,在自然人扣繳端里面,除了把人員狀態(tài)設(shè)置為非正常,和填寫離職時(shí)間,在保存后,是否還要再點(diǎn)擊報(bào)送?
老師,請(qǐng)問代發(fā)工資問題,就是我們開票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??