你好都可以的最后蓋章就好
老師,你好,我們是軟件企業(yè),在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填寫了金額,為啥在明細(xì)表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤是負(fù)數(shù)的情況下,填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是填寫正數(shù)金額,還是負(fù)數(shù),因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時(shí)收回發(fā)票報(bào)銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請問這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
老師,我們沒有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,在A105000表45行其他里全部納稅調(diào)增了,稅務(wù)局讓寫情況說明,請問是手寫還是打???
我公司在做年度匯算清繳時(shí),由于當(dāng)年虧損嚴(yán)重,不像擴(kuò)大虧損,自主放棄研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,稅務(wù)讓提供《情況說明》 我寫的是: 我公司知悉研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠政策,當(dāng)期發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用6986809.35元,但由于公司經(jīng)營不善,當(dāng)年虧損已然嚴(yán)重(應(yīng)納稅所得額:-7213528.38元),不愿再增加虧損額度,自愿放棄享受2021年度研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策。 但稅務(wù)說:因?yàn)樘潛p所以不享受肯定是不可以的,肯定是因?yàn)槠渌颉H缓笪乙膊恢涝趺磳懺蛄?/p>
老師,企業(yè)為了申請高薪補(bǔ)助,為了不退稅的基礎(chǔ)上交點(diǎn)稅好看點(diǎn)沒風(fēng)險(xiǎn),把加計(jì)扣除部分在調(diào)增的其他欄里調(diào)增了,由于金額一樣,稅局跳風(fēng)險(xiǎn)了,現(xiàn)在給改了報(bào)表,分開填了,現(xiàn)在科長要求寫情況說明,這個(gè)怎么給個(gè)理由比較合適啊,我是在不到合適的
請教一下老師:公司為一般納稅人,租賃了一個(gè)農(nóng)貿(mào)市場用于出租,只負(fù)責(zé)收取租金;另外在成立一家物業(yè)管理公司(小規(guī)模),處理物業(yè)管理費(fèi)、代收水電費(fèi),只是把物業(yè)管理這份分出來,成立一家小規(guī)模,簽訂委托物業(yè)管理合同簽嗎?一般納稅人公司跟小規(guī)模公司是開專票還是普票???6個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,印花稅,是需要手工填寫數(shù)據(jù),還是稅局也會(huì)自動(dòng)推送數(shù)據(jù)?
老師 我準(zhǔn)備從公戶轉(zhuǎn)兩萬出來 您上次說轉(zhuǎn)到退休的老年人卡里 這個(gè)老年人的身份有要求嗎 比如之前在單位上工作過的還是找一個(gè)之前從事自由行業(yè)的老年人呀 哈哈哈
(IRR-16%)/(18%-16%)=(0-6.12)/(-3.17-6.12),求得IRR=17.32% 老師,這個(gè)是怎么解出來的
老師,個(gè)體戶核定征稅是不是有個(gè)固定的稅額交稅?不是增值稅,是經(jīng)營所得稅
員工體檢費(fèi)應(yīng)計(jì)入員工福利費(fèi)嗎?
請問下公司老板把自己的個(gè)人支出到公司報(bào),這種會(huì)怎么樣
您好,老師,想問下財(cái)務(wù)管理的公式中:當(dāng)年外部籌資量為什么=當(dāng)年資金需求總量-上年資金需求總量-當(dāng)年新增留存收益?
像這種稅務(wù)代開的發(fā)票,開多少金額以下免增值稅?
不是高新技術(shù)企業(yè),可以有研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,怎么寫呢?
老師,我們準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在還不是
不好意思這個(gè)理由不熟悉