你好都可以的最后蓋章就好
老師,你好,我們是軟件企業(yè),在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除填寫了金額,為啥在明細(xì)表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤是負(fù)數(shù)的情況下,填寫研發(fā)費(fèi)用加計扣除金額是填寫正數(shù)金額,還是負(fù)數(shù),因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時收回發(fā)票報銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請問這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
老師,我們沒有享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除,在A105000表45行其他里全部納稅調(diào)增了,稅務(wù)局讓寫情況說明,請問是手寫還是打???
我公司在做年度匯算清繳時,由于當(dāng)年虧損嚴(yán)重,不像擴(kuò)大虧損,自主放棄研發(fā)加計扣除優(yōu)惠政策,稅務(wù)讓提供《情況說明》 我寫的是: 我公司知悉研發(fā)費(fèi)加計扣除稅收優(yōu)惠政策,當(dāng)期發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用6986809.35元,但由于公司經(jīng)營不善,當(dāng)年虧損已然嚴(yán)重(應(yīng)納稅所得額:-7213528.38元),不愿再增加虧損額度,自愿放棄享受2021年度研發(fā)費(fèi)加計扣除優(yōu)惠政策。 但稅務(wù)說:因?yàn)樘潛p所以不享受肯定是不可以的,肯定是因?yàn)槠渌?。然后我也不知道怎么寫原因?/p>
老師,企業(yè)為了申請高薪補(bǔ)助,為了不退稅的基礎(chǔ)上交點(diǎn)稅好看點(diǎn)沒風(fēng)險,把加計扣除部分在調(diào)增的其他欄里調(diào)增了,由于金額一樣,稅局跳風(fēng)險了,現(xiàn)在給改了報表,分開填了,現(xiàn)在科長要求寫情況說明,這個怎么給個理由比較合適啊,我是在不到合適的
個體戶經(jīng)營所得去年錯誤可以更正嗎?還是只需要更正年度匯算就行?現(xiàn)在更正逾期嗎?
老師來貨的發(fā)票是牛皮紙,我可以按我們的名字入庫開票嗎,比如???/p>
測繪行業(yè)賬務(wù)難嗎?是服務(wù)業(yè)嗎?
我司出租辦公樓業(yè)務(wù),收取的物管費(fèi)需要交印花稅嗎
老師,合伙企業(yè),如果利潤分配,需不需要什么資料做附件,分錄怎么寫?
老師,請問一下,如果個人所得稅綜合所得匯算清繳,己經(jīng)申報了,也交了稅,發(fā)現(xiàn)有專項(xiàng)扣除沒有填,可以重新申報,申請退稅嗎? 還請問一下,個人所得稅綜合所得匯算清繳中,住房租金的扣除,需要什么資料才可以扣除?
計提完折舊的生物性資產(chǎn)病死,保險公司理賠怎么入賬
老師,請問下長投下合并企業(yè)相互交易,非合并企業(yè)之間相互交易,未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易有什么區(qū)別么?內(nèi)部交易發(fā)票開具是怎么開的呢,是未實(shí)現(xiàn)前和正常銷售貨物轉(zhuǎn)移等來辨別擁有權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)榻缑矗?/p>
超市每天上貨的表格模版 發(fā)一份
能不能發(fā)一張超市貨物的固定資產(chǎn)表格
老師,怎么寫呢?
老師,我們準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在還不是
不好意思這個理由不熟悉