你好都可以的最后蓋章就好

老師,你好,我們是軟件企業(yè),在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填寫了金額,為啥在明細(xì)表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的情況下,填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是填寫正數(shù)金額,還是負(fù)數(shù),因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤(rùn)表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時(shí)收回發(fā)票報(bào)銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營(yíng)業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請(qǐng)問這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
老師,我們沒有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,在A105000表45行其他里全部納稅調(diào)增了,稅務(wù)局讓寫情況說明,請(qǐng)問是手寫還是打???
我公司在做年度匯算清繳時(shí),由于當(dāng)年虧損嚴(yán)重,不像擴(kuò)大虧損,自主放棄研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,稅務(wù)讓提供《情況說明》 我寫的是: 我公司知悉研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠政策,當(dāng)期發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用6986809.35元,但由于公司經(jīng)營(yíng)不善,當(dāng)年虧損已然嚴(yán)重(應(yīng)納稅所得額:-7213528.38元),不愿再增加虧損額度,自愿放棄享受2021年度研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策。 但稅務(wù)說:因?yàn)樘潛p所以不享受肯定是不可以的,肯定是因?yàn)槠渌?。然后我也不知道怎么寫原因?/p>
老師,企業(yè)為了申請(qǐng)高薪補(bǔ)助,為了不退稅的基礎(chǔ)上交點(diǎn)稅好看點(diǎn)沒風(fēng)險(xiǎn),把加計(jì)扣除部分在調(diào)增的其他欄里調(diào)增了,由于金額一樣,稅局跳風(fēng)險(xiǎn)了,現(xiàn)在給改了報(bào)表,分開填了,現(xiàn)在科長(zhǎng)要求寫情況說明,這個(gè)怎么給個(gè)理由比較合適啊,我是在不到合適的
老師,25年申報(bào)24年的殘保金,如何做賬務(wù)處理?
本月公司收到一個(gè)車位進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,又開出銷項(xiàng),需要繳納什么稅?
老師,我公司租賃個(gè)人車輛作為公司接待使用,個(gè)人是不是得向我公司開具租賃發(fā)票并簽訂租賃合同?我公司該如何入賬?稅金由誰支付承擔(dān)?
老師,企業(yè)是一家工業(yè)企業(yè),21年通知拆遷,22年還沒協(xié)商一致已被拆,后企業(yè)各方面需要錢,每年的貸款利息300萬,無奈之下在25年6月簽字隨后收到拆遷補(bǔ)貼1000萬,企業(yè)對(duì)金額不滿,現(xiàn)在走行政訴訟流程,拆遷之前的土地廠房評(píng)估價(jià)近4000萬,請(qǐng)問企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注那些地方,謝謝(另:22-25年仍繳納城鎮(zhèn)土地使用稅及滯納金)
再生資源回收企業(yè)行業(yè)稅負(fù)率多少
稅種是增值稅,品目名稱是鑒證咨詢服務(wù),這個(gè)怎么做計(jì)提和支付的分錄
老師好,老師我公司3月份有一個(gè)工商信息財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變更,當(dāng)時(shí)不知道還需要進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,就到現(xiàn)在才進(jìn)行操作,我現(xiàn)在需要重新提交,重置簽章這些,我在政務(wù)網(wǎng)的那個(gè)模塊可以找到,然后重新提交呢?還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師廠房買熱水器和廚寶 沒有發(fā)票掛預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 我有點(diǎn)搞不懂 可以給我講下怎么判斷嗎?
老師早上好!老師我是小規(guī)模貿(mào)易公司,中標(biāo)政府部門的采購,物資是已經(jīng)采購?fù)戤?,也全部開票到政府且款也已到賬,但是還沒有支付完物資款(這樣了利潤(rùn)就高出),月底要怎樣做計(jì)提才可以顯示出我真正的利潤(rùn) 。
老師,個(gè)人代開普通發(fā)票10萬以下需要交增值稅稅嗎?


老師,怎么寫呢?
老師,我們準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在還不是
不好意思這個(gè)理由不熟悉