你好,是的,正數(shù)放資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款下,負(fù)數(shù)放其他應(yīng)收款下
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
期末其他應(yīng)付款余額為負(fù)數(shù)時資產(chǎn)負(fù)債表要重分類嗎?重分類到哪個科目呢?
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)(期初貸方10萬,借方發(fā)生24萬,貸方發(fā)生56萬,期末貸方42萬),其他應(yīng)付賬款是正數(shù)(期初貸方1237萬,借方3000萬,貸方2706萬,期末貸方943萬),要怎么重分類,要按照重分類后的資產(chǎn)總額報企業(yè)所得稅嗎
填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)付款如果是貸方余額就直接填貸方余額嗎?如果其他應(yīng)付款是借方余額就需要重分類其他應(yīng)付款的借方合計余額填其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的貸方合計余額填其他應(yīng)付款嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款付280萬,那重分類的話。其中其他應(yīng)付款。借方300萬,貸方20萬,最終資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款項目,期末余額-280,那重分類怎么分呀,是300萬放其他應(yīng)收款,剩下的20萬放到其他應(yīng)付款正數(shù)嗎
老師,您好,我們是小規(guī)模的公司,每月開票時老是說額度不夠,請問提額申請要提交什么材料,除客戶運輸合同外
老師,沒有取得正式發(fā)票的五百元以下的零星支出,可以用收款收據(jù)做為原始憑證,那么,這個收據(jù)要符合什么要求?
管理費用—開辦費,表示籌建期。 匯算清繳有什么特殊,賬務(wù)有什么特殊
期初余額未分配利潤是什么數(shù)據(jù)查哪個科目
請問老師給實習(xí)生發(fā)報酬報個稅嗎
老師,非盈利組織民非企業(yè)可以接受捐贈嗎?需要開票嗎 怎么開票?
如何在手機(jī)下載個稅App并如何添加附加扣除信息?老師有步驟操作嗎?
市場監(jiān)督管理局哪里可以投訴舉報嗎?簽了合同后 物業(yè)費不合理的漲價
老師我們公司一般納稅人,如果我們公司稅點3.6.9,那么開1個點專票我們能抵扣嗎
老師就是個人做拍攝剪輯,可以去稅務(wù)局代開發(fā)票撒,因為合同金額可能有個三四十萬,但是是要分個4個月才能完成,個人去開發(fā)票需要交那些稅啦,怎么做少交點稅款啦?
那也就是說資產(chǎn)加300負(fù)債加20,那最終所有者權(quán)益再加280嗎?那這樣資產(chǎn)負(fù)債表才會平呢
不是,資產(chǎn)加300。負(fù)債本來是-280.現(xiàn)在變成20。等于負(fù)債加了300.所有者權(quán)益不變