現(xiàn)在只有取得了正確的票據(jù)才能勾選抵扣
電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)稅,與公司賬面的進(jìn)項(xiàng)稅不一致。請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整。(由于在上半年時(shí),有發(fā)票,沒(méi)有收到,可在勾選系統(tǒng)里勾選了。以后這張發(fā)票都收不到)。請(qǐng)問(wèn)怎樣把電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)稅和賬面進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)一致。
老師,電子稅務(wù)局后臺(tái)系統(tǒng)有幾年前的進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)勾選認(rèn)證,發(fā)票也沒(méi)有,這種情況怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我12月份勾選了沒(méi)有賬務(wù)處理,1月份入了成本做了進(jìn)項(xiàng)稅,導(dǎo)致做賬系統(tǒng)和報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
老師好,1月份有筆業(yè)務(wù)做賬了,但是在稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有勾選發(fā)票,然后在4月份交稅時(shí),也沒(méi)有勾選這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票,導(dǎo)致賬上比稅務(wù)上系統(tǒng)上交的稅少,這怎么處理?
幾年前的發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有勾選,財(cái)務(wù)賬做了進(jìn)項(xiàng),怎么處理現(xiàn)在?
老師,報(bào)銷(xiāo)單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷(xiāo)單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷(xiāo)單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,專(zhuān)款專(zhuān)用,支付時(shí)借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬?
那這種是對(duì)方紅沖了重新開(kāi)嗎?然后我這邊財(cái)務(wù)賬分錄還要調(diào)整嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:利潤(rùn)分配
原來(lái)做賬的時(shí)候不是做過(guò)借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)了嘛
已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng),直接勾選,然后抵扣了就行