同學(xué),你好 什么內(nèi)容的發(fā)票
老師,建筑行業(yè),我們是掛靠方,被掛靠方幫我們給甲方開票,我們再開票給被掛靠方,現(xiàn)在甲方代付我們掛靠方的農(nóng)民工工資,我想請問我們掛靠方的賬怎么做,被掛靠方可以用農(nóng)民工工資做成本嗎?這部分我們還需要給被掛靠方開發(fā)票嗎?
老師,我們是掛靠方需要給被掛靠提供足夠的進(jìn)項被掛靠方才給甲方方開票,老師比如被掛靠方給甲方開40萬9%的發(fā)票,我們需要給被掛靠開材料和人工提供進(jìn)項,那怎么算呢。
(掛靠)結(jié)算60萬,被掛靠方給甲方開了9%的票,我們給被掛靠方開了3%的票,再找別的開了10萬的9%的材料票,給被掛靠方公司,他們要收取3%的管理費,這個錢怎么算賬呀,她們是直接
建筑施工項目 掛靠項目 我們是掛靠方 當(dāng)被掛靠方開具預(yù)付款發(fā)票給甲方是怎么做賬
您好老師,請問我們是掛靠方,被掛靠方幫開具了發(fā)票,我們掛靠方怎么做收入呢?是按含稅的做還是不含稅的做
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
9個點的發(fā)票
同學(xué),你好 你們收到發(fā)票 借:成本、費用 貸:應(yīng)付賬款
老師,我問的問題是:我們是被掛靠方,幫掛靠方開具了9個點發(fā)票,掛靠方給我們轉(zhuǎn)9個點的稅金,我們實際有抵扣的發(fā)票,但是我們怎么做賬呢
同學(xué),你好 你們開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 你們收到稅金 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
是先付稅金,然后在開具發(fā)票交稅。如果按照這樣做的話應(yīng)收賬款就不平了
同學(xué),你好 應(yīng)收賬款是不平的,你有錢沒有收到
你這個分錄完全不平。假如我開發(fā)票1000元,稅金100元。對方給我轉(zhuǎn)過來稅金100元。按照你這樣做賬不平
同學(xué),你好 是不平呀 你還有你開了多少錢的發(fā)票,就要收到多少錢,你現(xiàn)在只收到稅金,還有錢沒有收到,應(yīng)收賬款有余額的
假如對方給我轉(zhuǎn)了100元稅金,我是借銀行100,貸應(yīng)收100?然后開具了1000元的發(fā)票,借應(yīng)收1000,貸主營業(yè)務(wù)1000。回款之后借銀行1000,貸應(yīng)收1000。應(yīng)收余額100怎么平呢?
同學(xué),你好 你收到的稅金100也是確認(rèn)收入的,可以做營業(yè)外收入