您好,是這樣做的,這樣轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以平的
老師,本年進(jìn)項(xiàng)稅5000 銷(xiāo)項(xiàng)稅4500 我年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 4500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅5000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 請(qǐng)問(wèn)如果這樣我的 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不是一直有余額嗎? 怎么能平呢?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下你上次回答我的一個(gè)問(wèn)題是進(jìn)項(xiàng)180萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)160萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的,您給的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅 160; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅180; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。那么我可不可只做前面一個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅 160; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅180; 不做這個(gè)分錄 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。這樣子可以嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn) 每月末是不是要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷(xiāo)項(xiàng)多了就記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2.如果是本月進(jìn)項(xiàng)多,銷(xiāo)項(xiàng)少,意味多交了,則做:借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),同時(shí)做:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我的稅費(fèi):借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做平?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是這樣子嗎?因?yàn)槲覜](méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)都是申報(bào)時(shí)填報(bào)了未開(kāi)票收入。
老師,你好,12月的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄???還是結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
離職后新公司顯示上家公司未銷(xiāo)戶(hù)
老師你好!一般納稅人,收購(gòu)廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來(lái)的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項(xiàng)
會(huì)員充值及消費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們老板他分別跟6個(gè)人合伙了6個(gè)項(xiàng)目,倉(cāng)庫(kù)共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個(gè)服裝廠(chǎng)開(kāi)成本錢(qián),還有包材廠(chǎng)也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠(chǎng)開(kāi)票,退貨呢就供應(yīng)商,那個(gè)服裝廠(chǎng)自己消化了,我們只會(huì)付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開(kāi)開(kāi),但是送貨單不分開(kāi),送貨單開(kāi)一起,入同一倉(cāng)庫(kù),這個(gè)會(huì)有事嗎? 比如有個(gè)運(yùn)營(yíng)工作12000,在其中2個(gè)公司服務(wù),這個(gè)運(yùn)營(yíng)的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買(mǎi)了一批原材料,我們沒(méi)給錢(qián)他們也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請(qǐng)教一下個(gè)體戶(hù)7月開(kāi)了45萬(wàn)的發(fā)票,第三季度申報(bào)需要交稅嗎
這個(gè)月企業(yè)要注銷(xiāo),2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄???
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財(cái)務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財(cái)務(wù)部只有我一個(gè)出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒(méi)有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓹?quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)500萬(wàn),實(shí)繳注冊(cè)資本50萬(wàn),未分配利潤(rùn)-620萬(wàn),個(gè)人所得稅繳納多少?
我現(xiàn)在只有一項(xiàng):借原材料/或者費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。然后這個(gè)借方,怎么轉(zhuǎn)到貸方,結(jié)轉(zhuǎn)才平呢? 就是抵扣稅款那部分怎么做分錄。
你的意思是,借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅這部分轉(zhuǎn)銷(xiāo)嗎