您好。這個他有沒有問你成本多少,這個
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補收入后還要補繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務系統的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數據累計填在2015年申報,就根據2015年的報的那個申報表補所得稅和滯納金,請問這個自查補稅部分和補的收入,在賬上怎么做賬務處理。
老師,我問下17年所得稅申報表的營業(yè)收入和增值稅銷售額不匹配,所得稅表營業(yè)收入少計6410元,怎么算要補交多少稅???
老師,我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè),我們這邊預先確認收入,然后再根據開票金額報增值稅(我們收入全部要開票),現在稅務局說我們的企業(yè)所得稅申報收入數與增值稅申報收入數不一致,要補交增值稅,這要怎么處理
老師,你好!上個月我們公司稅務稽查調增去年的收入,補繳了增值稅,企業(yè)所得稅,滯納金。這月我需要怎么做賬,怎么報稅呢?
老師,我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個時間段的,我們做賬時候的收入是按當月的實際銷售金額計入主營業(yè)務收入的,申報企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實際金額填寫企業(yè)所得稅申報表,但是申報增值稅是按照開票金額申報的.也是申報系統自動帶出的金額,這樣做有稅務風險嗎,如果有,我們應該怎么做
老師 給員工的工資 4000 交社保的話 需要給員工扣除個人繳納部分 單位承擔單位部分 要是員工不要社保 把社保加在工資里面 應該給員工多少工資(個人承擔450 公司承擔1100)
老師講課上的報稅實操系統在哪里?
開票20萬9%的稅,稅金是16573.76yuan
一般納稅人水果免稅嗎
老師好!問下企業(yè)所得稅年報A105080表的第六列享受加速折舊政策的資產按稅收一般規(guī)定計算的折舊是填一個月的折舊額還是當年的折舊?。?/p>
現在小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么?
公司打款到A,然后A轉給了C,C直接支付給了建筑工地班組清退賠償款,這樣能沖A的掛賬嗎
老師,幫外省開發(fā)票可能會引起預警,那外賬報稅可以的不?
老師,根據下面這道題,外購的煙絲消費稅怎么算,可以抵扣嗎
外貿公司出口貨物,國外客戶委托代理已付人民幣現金,現在應該怎么進行合規(guī)處理?
沒問,只知道少申報的收入,稅務局就說讓我們自己先算需要補的部分,我不知道該怎么算
是這樣的,沒成本的情況下,增值稅我按照一般納稅人還是小規(guī)模?你們是?
我們是一般納稅人,是小微企業(yè),以前年度公司都是虧損的,沒交過所得稅
那你們就是按照這個200,000的金額× 13%就是你們要補的增值稅,你們沒有所得稅
好的謝謝老師
不客氣的,早點休息