您好。這個他有沒有問你成本多少,這個

老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補收入后還要補繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計填在2015年申報,就根據(jù)2015年的報的那個申報表補所得稅和滯納金,請問這個自查補稅部分和補的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師,我問下17年所得稅申報表的營業(yè)收入和增值稅銷售額不匹配,所得稅表營業(yè)收入少計6410元,怎么算要補交多少稅啊?
老師,我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè),我們這邊預(yù)先確認收入,然后再根據(jù)開票金額報增值稅(我們收入全部要開票),現(xiàn)在稅務(wù)局說我們的企業(yè)所得稅申報收入數(shù)與增值稅申報收入數(shù)不一致,要補交增值稅,這要怎么處理
老師,你好!上個月我們公司稅務(wù)稽查調(diào)增去年的收入,補繳了增值稅,企業(yè)所得稅,滯納金。這月我需要怎么做賬,怎么報稅呢?
老師,我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個時間段的,我們做賬時候的收入是按當月的實際銷售金額計入主營業(yè)務(wù)收入的,申報企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實際金額填寫企業(yè)所得稅申報表,但是申報增值稅是按照開票金額申報的.也是申報系統(tǒng)自動帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風險嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
請問老師,上個月企業(yè)所得稅多計提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問問建筑公司每個員工每天補貼30元餐費,我怎么做比較合適呢?沒得票據(jù),如果我把它計入員工工資的補貼中,需要和工資一起申報個稅嗎?怎么做能避開不申報個稅呢?
老師,你好, 開專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負咋算
建筑類會計主營業(yè)務(wù)成本需要輔助項目核核算嗎
老師好,個人代開大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請問:分公司就地繳納標識詳細說明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對嗎?
@樸老師,我們要注銷往來得清除,還有應(yīng)收的明細合計有50萬,應(yīng)付和明細合計也是50萬,請問可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來的?實操中應(yīng)該怎么處理?
主辦會計在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請問貿(mào)易出口企業(yè)的進項發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報關(guān)單的某一個明細的進項
沒問,只知道少申報的收入,稅務(wù)局就說讓我們自己先算需要補的部分,我不知道該怎么算
是這樣的,沒成本的情況下,增值稅我按照一般納稅人還是小規(guī)模?你們是?
我們是一般納稅人,是小微企業(yè),以前年度公司都是虧損的,沒交過所得稅
那你們就是按照這個200,000的金額× 13%就是你們要補的增值稅,你們沒有所得稅
好的謝謝老師
不客氣的,早點休息