情況 1:同一對象應收應付互抵(50 萬對 50 萬) 簽訂互抵協(xié)議:與對方公司簽訂書面協(xié)議,注明雙方名稱、應收 / 應付金額、互抵金額、互抵后余額(此處為 0)及協(xié)議生效日期,雙方蓋章確認。 賬務處理: 借:應付賬款 - 某公司 50 萬 貸:應收賬款 - 某公司 50 萬 留存資料:互抵協(xié)議、原應收 / 應付形成的合同 / 發(fā)票 / 對賬記錄,作為憑證附件。 情況 2:不同對象或無法互抵(收不回 / 付不出) 收不回的應收款(50 萬): 證據(jù)留存:獲取對方破產(chǎn) / 失聯(lián)證明、催收記錄(函件 / 聊天記錄)、管理層壞賬審批單。 賬務處理:借:信用減值損失 50 萬;貸:應收賬款 50 萬(企業(yè)會計準則);小企業(yè)可直接計入營業(yè)外支出。 付不出的應付款(50 萬): 證據(jù)留存:對方失聯(lián)證明、催款記錄、管理層審批單(確認無需支付)。 賬務處理:借:應付賬款 50 萬;貸:營業(yè)外收入 50 萬。

老師您好,我們向境外供貨商進口采購,他們給我們開了形式發(fā)票,貨款50萬,但實際發(fā)貨數(shù)量和預計有一點出入,實際貨款也就是需要我們付的是48萬,也就是我們實際付款48萬,外方開給我們的形式發(fā)票按50萬及50萬對應數(shù)量開的,這種情況怎么處理?形式發(fā)票可以開紅字嗎?是否需要外方按48萬重新給我們開票?那原來50萬的發(fā)票怎么處理?或者我們按48萬及對應數(shù)量入庫,發(fā)票多出來是50萬的,可以嗎?稅務會查嗎?合規(guī)嗎?
我們要支付一家供應商實際金額是50萬,約定承兌支付。但是我們自己手上只有100萬的承兌可以背書出去。和供應商溝通后,同意我們付他100萬他再找回我們50萬?,F(xiàn)在問題是付款申請單上申請金額要怎么填,填50萬還是100嗎?財務要我們填100萬,理由是實際支付出去的承兌面額是100萬,但是我個人覺得應該填50萬,備注寫明付100找50不就可以了嗎?
老師,我們在注銷公司稅務,稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?
你好..有沒有大神能幫我一下忙.. 我們老板,需要一份明細表..但是我覺得我制的表看起來不明了.. 比如收入分為銀行貸款申請金額100萬..實際收到50萬..專項債申請金額200萬..實際收到50萬..每次都要寫清收款時間..支出工程款..哪一家中標.中標價多錢..現(xiàn)在付了多錢.每一次錢是什么時候付的..還有多少余額..大類有工程款、設計費、監(jiān)理費、還有開工前的各種雜費都是分別付了多少.給誰付的..發(fā)票情況..有償請教這樣的一個表..
老師,我翻看去年賬上營業(yè)外支出科目有896166.04元,看明細這些是和前股東債務關系被法院劃扣的款項和原材料及成品中不合格報廢金額,我覺得這些都和經(jīng)營相關,不應計入營業(yè)外支出,應計入相關往來科目和成本科目。請問老師像這兩種情況怎么處理正確?
請問老師,上個月企業(yè)所得稅多計提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問問建筑公司每個員工每天補貼30元餐費,我怎么做比較合適呢?沒得票據(jù),如果我把它計入員工工資的補貼中,需要和工資一起申報個稅嗎?怎么做能避開不申報個稅呢?
老師,你好, 開專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負咋算
建筑類會計主營業(yè)務成本需要輔助項目核核算嗎
老師好,個人代開大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請問:分公司就地繳納標識詳細說明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對嗎?
@樸老師,我們要注銷往來得清除,還有應收的明細合計有50萬,應付和明細合計也是50萬,請問可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來的?實操中應該怎么處理?
主辦會計在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請問貿(mào)易出口企業(yè)的進項發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報關單的某一個明細的進項
這樣計入營業(yè)外收入支出的話,可以稅前扣除么?
同學你好 這個不可以的
意思是我計入營業(yè)外支出,還是不能稅前扣除還是要調(diào)增交稅是么?那營業(yè)外收入要交,營業(yè)外支出還不能扣除也得叫,這個負擔太重了吧?