你好,沒有發(fā)票也正常做賬,這是不能稅前扣除。
購進貨物無發(fā)票,沒有對公,銷售貨物時開具發(fā)票,對公,賬務處理和摘要怎么做
老師好,小規(guī)模和一般納稅人購進貨物和銷售貨物的時候賬務處理是什么?。?/p>
個體工商戶同時又是小規(guī)模納稅人,開出去的銷項票是免稅的,如果購進貨物開了進項發(fā)票進來怎么做賬務處理
老師,我收到一張公司給員工購物卡發(fā)票,發(fā)票貨物名稱內(nèi)容是*預付卡銷售*提貨卡,像這種普票,小規(guī)模納稅人公司該怎么做賬務處理?
小規(guī)模納稅人,銷售10萬的貨物(開普票),但購進貨物無發(fā)票,如何處理做帳?有什么稅務風險
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內(nèi)有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會議,所產(chǎn)生的合理支出費用進行報銷。單據(jù)及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務局給公司退稅的情況么?為什么會退稅?。?/p>
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
你們對外開票的話,借銀行存款,貸,主營業(yè)務收入。
銷售時就沒有貸方應交稅費應交增值稅這個科目了,是吧?這里的貨物時木片,木片是不是屬于免稅產(chǎn)品呢?
對,因為免稅就沒有銷項稅額。
木片屬于免稅產(chǎn)品嗎?是不是也沒有進賬稅額?
對,免稅的,不能抵扣進項稅額
不能抵扣進項稅的意思是指?我的理解是因為都是免稅的就不存在抵扣
對,就是因為免稅,才不能抵扣進項稅額
銷售貨物收款是私人賬戶收款如何做賬
借其他應收款 貸主營業(yè)務收入。
這里有個問題,掛其他應收款的話,但是公司本來就欠的有付款人的錢,欠錢時掛的其他應付款?,F(xiàn)在公司銷售貨物了錢打到他的賬戶了。
掛在其他應收款,然后這個錢需要存到對公賬戶才行。
如果不存在對公賬戶呢。本來這個錢也要還給付款人的
還給付款人是什么意思?
該公司老板和員工就只有一個人。所有的業(yè)務都是走的私人賬戶,去年公司他墊付的貨款掛在其他應付款,現(xiàn)在公司有收入了也是打進他的私人賬戶。我就想可不可以直接做借其他應付款,貸主營業(yè)務收入
那沒問題,就可以這么做的。
就不用掛在其他應收款款這個科目了。這種做法不知道對不對
就按照你說的借方其他應付款就行了。