你好,這個(gè)是發(fā)放給職工的福利是嗎? 借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行存款。
本人公司做企業(yè)服務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍有預(yù)付卡代理銷售。從商超百貨購(gòu)買1萬(wàn)預(yù)付卡,有給我開1萬(wàn)預(yù)付卡銷售不征稅發(fā)票。同時(shí)別的公司公對(duì)公打款跟我公司購(gòu)買1萬(wàn)預(yù)付卡的話,別的公司也要我給開1萬(wàn)預(yù)付卡銷售不征稅發(fā)票。進(jìn)來成本發(fā)票是1萬(wàn),開給客戶也是1萬(wàn)。那要怎么做賬?怎么納稅?請(qǐng)專業(yè)的老師指點(diǎn),謝謝
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購(gòu)買會(huì)員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個(gè)會(huì)員卡的錢,我們是等到顧客消費(fèi)后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計(jì)入預(yù)售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時(shí)候顧客來消費(fèi)了,賬又要怎么處理合適呢?
老師好!請(qǐng)問老師,收到老板交來的電子普票,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱下面寫的是:*預(yù)付卡銷售*加油卡充值款4000元,這樣的發(fā)票能報(bào)銷嗎?(老板和公司簽訂了租車協(xié)議,老板有時(shí)候會(huì)開加油發(fā)票來報(bào)銷,一般就直接給報(bào)銷了。但是這種預(yù)付卡銷售的充值卡是第一次收到)
#提問#老師 有個(gè)物流公司本來在軟件里能找車?yán)?,但物流公司沒按規(guī)定用軟件里的車,用了外邊一輛車送的貨,導(dǎo)致軟件里開不了發(fā)票,貨車司機(jī)還要錢的,但不給提供發(fā)票,我們銷售沒辦法,對(duì)方耍無賴。貨車司機(jī)發(fā)了個(gè)個(gè)人卡,我們把錢轉(zhuǎn)過去了。但發(fā)票銷售讓另一家開的沒有關(guān)聯(lián)的物流公司幫忙開的發(fā)票,也打了款,又通過個(gè)人卡轉(zhuǎn)到我們微信上,怎么做賬老師,這到微信上的錢怎么提出來花?這一筆款正常只能打一次款,有一張發(fā)票。
老師,我收到一張公司給員工購(gòu)物卡發(fā)票,發(fā)票貨物名稱內(nèi)容是*預(yù)付卡銷售*提貨卡,像這種普票,小規(guī)模納稅人公司該怎么做賬務(wù)處理?
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
嗯,是過節(jié)發(fā)給員工的福利,可以直接這樣寫嗎?借:管理費(fèi)用——福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金
不可以的,必須通過應(yīng)付工薪酬福利費(fèi),這個(gè)和工資一樣的,也是通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目。
但是應(yīng)付職工薪酬,一借一貸最后都沖減了呀?
是的,沖減了了也得做,有余額就不正確了。
好的!老師,還有個(gè)問題想咨詢一下您,就是我們公司,招聘了一個(gè)已經(jīng)退休的員工,沒有給他買社保,他的工資和其他員工做在工資表里可以嗎
你好,可以的,簽訂的是勞務(wù)合同 賬上按照工資薪金的。
哦,好的,個(gè)稅需要給他申報(bào)嗎?
能分出每個(gè)人是多少的,需要給他們申報(bào)個(gè)稅的
好的,謝謝老師耐心解答!祝?您元旦愉快!
不用客氣,元旦快樂,非常感謝。