您好!這個(gè)不會(huì)退稅了

老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開了31萬(wàn)多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬(wàn)的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度超30萬(wàn)交了增值稅,這個(gè)季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬(wàn),那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
小規(guī)模納稅人上個(gè)月紅沖專票,只開了普票沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)。增值稅怎么申報(bào)
老師小規(guī)模上個(gè)季度開的票超過(guò)30萬(wàn)了交了增值稅了,這個(gè)季度開了專票與普票未超過(guò)三十萬(wàn),但普票沖紅后是負(fù)數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
老師,我們小規(guī)模上季度超了30萬(wàn),交稅了。這個(gè)月我可以沖紅發(fā)票,第三季度退稅不
老師你好,問(wèn)題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購(gòu)買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
項(xiàng)目貸款融資19億,融資期限30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貸款年利率3.7%,還款方式為等額還本付息,請(qǐng)問(wèn)利息如何計(jì)算?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)跟員工簽的臨時(shí)工用工協(xié)議,不需要給臨時(shí)工繳納社保吧
老師,比如我入駐蝦皮平臺(tái)做跨境電商,用官方的貨代幫忙清關(guān)出口。那這種需要辦理海關(guān)登記嗎?如果沒(méi)有另外去登記,我申報(bào)收入時(shí)還能做免稅收入嗎
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒(méi)有達(dá)到連續(xù)十二個(gè)月發(fā)票開到500萬(wàn)啊
10月份報(bào)送9月份的資產(chǎn)負(fù)債表 , 資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了 , 現(xiàn)在能修改報(bào)損9月份的資產(chǎn)負(fù)債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些?可以給我道來(lái)嗎?再比如鋼材的卸車費(fèi)屬于哪個(gè)科目


那怎么解決。多開了
你好!你這個(gè)如果是不含稅價(jià)的話,還是可以免的 因?yàn)椴缓悆r(jià)298019.8
含稅的老師。
老板讓免稅這月報(bào)稅才看見(jiàn)多開了。怎么給老板說(shuō)。
你好!這樣不用繳稅啊。不是免稅嗎 剛剛上面算了301000/1.01,沒(méi)有超過(guò)300000
不含稅是301000
反正就是超了。系統(tǒng)顯示上繳稅的
你好!你發(fā)來(lái)看看,申報(bào)表截圖