您好,這個的話之前是做的原材料借方還是成本費用啊?? 需要看這個

老師,公司取得進項,收到稅務(wù)通知是異常憑證,未做轉(zhuǎn)出處理,月底又收到異常解除。那次月報稅的時候申報表進項怎么填寫,異常憑證轉(zhuǎn)入的要不要勾選
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn))
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報表作進項稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報,申報的時候顯示異常憑證與申報數(shù)據(jù)不符,對比異常
稅務(wù)局通知取得異常增值稅扣稅憑證要求做進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做賬
我們今年4月收到稅務(wù)局的稅務(wù)事項通知書,事由是取得異常增值稅扣稅憑證,我們把進項稅額轉(zhuǎn)了,7月又收到解除風(fēng)險通知書,那張發(fā)票又不用轉(zhuǎn)出了,如何做賬?
紅字沖銷是什么意思能舉個例子嗎?
老師,做過內(nèi)賬,做過代賬,現(xiàn)在實務(wù)也學(xué)了,現(xiàn)在面試一般納稅人的公司心里沒有底,不知道哪些方面需要注意
老師,孩子交了醫(yī)保,怎么查詢完稅證明?我只能查到大人的完稅證明,開具不了孩子的電子版
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補貼的會計分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開始是嗎,假如2024年5月30號匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款余額過大風(fēng)險局說在變相分配未分配利潤,這和未分配利潤有什么關(guān)系?
我有一家國外的供應(yīng)商,給我們開了10萬的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價,降價部分開具信用函Credit Note退款, 1、這個信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個10萬的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進行報票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計,結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請問25年紅沖的發(fā)票,是不是會讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會影響當期嗎,如果是
開票稅率會自動顯示嗎?
線路板制造行業(yè)關(guān)于銷售成本,核算的,有沒有電子表格可以發(fā)我一下
之前是做的原材料
借 原材料? 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
如果是修理用的材料可以借管理費用嗎
可以,那個是可以做管理費的
后面還要做什么分錄
借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出? 借??應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅 其他沒了