那之前這些業(yè)務(wù)有暫估嗎
查賬發(fā)現(xiàn)前幾年的賬有點(diǎn)問題,要怎么調(diào)啊?比如有一筆支出,沒有收到發(fā)票,當(dāng)年直接就入成本了,現(xiàn)在收到發(fā)票了,要怎么辦呢?當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用,貸銀行存款
老師,之前有庫存商品,沒有軟件,現(xiàn)在剛建的新賬套,期初數(shù)據(jù)當(dāng)時(shí)全部是0,實(shí)收資本錄過就直接各項(xiàng)支出,然后做了主營業(yè)務(wù)收入,后來發(fā)現(xiàn)根本就沒有庫存商品,怎么處理
老師,21年外購了一個(gè)庫存商品,當(dāng)時(shí)給供應(yīng)商付款了,但是沒有拿到發(fā)票,這個(gè)外購的商品在21年賣了,但是沒有在21年暫估入庫,也沒有去結(jié)賬成本出庫,21年的開具收入票時(shí)有這個(gè)東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關(guān)這家公司往來就是這筆錢。
老師,請問下我21年的成本,因?yàn)闆]有找到成本票,在匯算的時(shí)候調(diào)增了,那22年有取得了,這個(gè)成本在賬務(wù)處理上怎么處理???所得稅上又應(yīng)該怎么處理啊
你好,23年有一個(gè)供應(yīng)商多開了幾百萬的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn),直接做了庫存商品,導(dǎo)致增加了幾百萬的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)貼,是發(fā)給下面實(shí)際提供服務(wù)的公司或者個(gè)人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼給開發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼),這種發(fā)票,然后我們怎么做賬,補(bǔ)貼是按畝數(shù)補(bǔ)的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒發(fā)給供銷社,項(xiàng)目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細(xì)解答哈,謝謝!
請董老師回答? 某企業(yè)2024年的會(huì)計(jì)利潤400萬元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I業(yè)外支出”列支捐贈(zèng)支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價(jià)為100萬元(不含稅價(jià))。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒有給我們開發(fā)票 麻煩寫的詳細(xì)點(diǎn)的步驟
公司法人機(jī)構(gòu)在北京,社保也在北京繳納,但工程項(xiàng)目在昆明,外經(jīng)證已報(bào)驗(yàn),工資在昆明發(fā)放,這種情況,個(gè)稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報(bào)繳納,對納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個(gè)稅沒什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個(gè)人薪金所得稅會(huì)計(jì)相關(guān)分錄
請問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
老師好,請問盈利8萬我要交多少個(gè)稅,是怎么計(jì)算的
老師,收到對方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實(shí)際結(jié)算付款為35280元,請問進(jìn)項(xiàng)抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開的發(fā)票嘛
剛看了下,當(dāng)時(shí)暫估結(jié)轉(zhuǎn)了,賬上現(xiàn)在掛的有應(yīng)付里的暫估,直接沖這部分嗎
對直接沖銷然后補(bǔ)記,按照發(fā)票金額
像這種情況如果沒有暫估應(yīng)該怎么處理
沒有暫估那之前的賬就不對,正常入庫正常更錯(cuò)