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你好,23年有一個供應(yīng)商多開了幾百萬的發(fā)票,當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),直接做了庫存商品,導(dǎo)致增加了幾百萬的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在該怎么處理?

2024-07-11 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-11 15:12

現(xiàn)在聯(lián)系對方開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖

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快賬用戶2546 追問 2024-07-11 15:14

然后紅沖以后賬務(wù)怎么處理?之前做過庫存商品

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齊紅老師 解答 2024-07-11 15:16

借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

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快賬用戶2546 追問 2024-07-11 15:17

那以前已經(jīng)入過庫,結(jié)轉(zhuǎn)過成本的

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齊紅老師 解答 2024-07-11 15:19

虛假的結(jié)轉(zhuǎn)的成本直接調(diào)整未分配利潤

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現(xiàn)在聯(lián)系對方開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖
2024-07-11
同學(xué),你好 按照實(shí)際付款的金額做賬就行,多開部分的發(fā)票不用管
2023-11-11
您好,這個的話,供應(yīng)商這部分,他不能紅沖嗎
2023-11-11
您好,這種情況確實(shí)是現(xiàn)金支付的嗎
2025-01-14
你好 賬上少記的補(bǔ)上 正常開發(fā)票交稅??
2023-11-15
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