是的對(duì)的,需要正常交稅
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度超30萬(wàn)交了增值稅,這個(gè)季度紅沖了一部分上季度開(kāi)票額,這季度開(kāi)票不超30萬(wàn),那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn),但是是因?yàn)槠渲杏幸粡埌l(fā)票開(kāi)錯(cuò)沒(méi)做作廢導(dǎo)致的。本季度把那張錯(cuò)票紅沖后還能退稅嗎?
老師,我們小規(guī)模上季度超了30萬(wàn),交稅了。這個(gè)月我可以沖紅發(fā)票,第三季度退稅不
老師小,規(guī)模納稅人個(gè)體戶,季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn),但是其中一個(gè)月開(kāi)票金額超過(guò)了10萬(wàn),需要繳稅嗎
小規(guī)模納稅人,上季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn),這個(gè)月沖紅其中一張發(fā)票,上個(gè)季度需要交稅嗎
公司股東和外部股東開(kāi)完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎?比方說(shuō)深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開(kāi)9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,新公司抵扣時(shí)才入賬,不抵扣發(fā)票就不入賬,這樣是不是不對(duì)
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫(xiě)下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開(kāi)的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過(guò)公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過(guò)銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說(shuō)跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
跨季度沖紅其中一張之后不超過(guò)30萬(wàn)元還是要交稅么?
對(duì)的是的,上一個(gè)季度需要正常交稅,因?yàn)槟愕诙径冗€是超過(guò)30萬(wàn)。
那沖紅的那張發(fā)票還需要交稅嗎?
對(duì)的是的,因?yàn)槟銢](méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)紅沖,所以他需要正常交稅。然后,你在第三季度再紅沖。