你好,如果是季度申報(bào),這種情況不需要繳納增值稅
老師我,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人按季申報(bào)的,其中一個(gè)月開(kāi)票金額超過(guò)了10萬(wàn),但一個(gè)季度未超過(guò)30萬(wàn),這樣說(shuō)可以免稅的嗎
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),但是這個(gè)月,有到稅局代開(kāi)專票,銷售額超過(guò)10萬(wàn),要交稅嗎?
小規(guī)模企業(yè),當(dāng)月開(kāi)票額度超過(guò)10萬(wàn),但本季度內(nèi)開(kāi)票額度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),這個(gè)需要繳納增值稅嗎?
老師,我們小規(guī)模個(gè)體戶是季度申報(bào)增值稅,如果11月開(kāi)票18萬(wàn),超過(guò)月度10萬(wàn),但季度開(kāi)票總額不超30萬(wàn),需要交增值稅嗎?
小規(guī)模月度開(kāi)票超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),需要預(yù)繳稅金嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。