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老師每月計(jì)提要交的增值稅時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)嗎

2024-07-13 11:10
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-13 11:11

是的,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的

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是的,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的
2024-07-13
你好弄得會(huì)計(jì)分錄是對(duì)得
2024-10-25
你好; 你現(xiàn)在把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來(lái)看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時(shí)候 余額和你申報(bào)表一致嗎?
2022-05-11
同學(xué)你好,是的,是需要寫兩步的;
2021-01-05
每月計(jì)提增值稅時(shí),借方記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸方記入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。在繳費(fèi)時(shí),借方記入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸方記入“銀行存款”。 關(guān)于“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,它是一個(gè)過(guò)渡科目,用于記錄每月增值稅的轉(zhuǎn)出情況。在每個(gè)月的申報(bào)期內(nèi),企業(yè)需要將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目的余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目,這個(gè)過(guò)程就叫做“轉(zhuǎn)出未交增值稅”。 到了年底,不需要對(duì)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目進(jìn)行特別的結(jié)轉(zhuǎn)。這是因?yàn)?,“?yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目在年底的余額代表的是企業(yè)尚未來(lái)得及繳納的增值稅,這個(gè)余額通常會(huì)在次年年初進(jìn)行繳納,因此不需要進(jìn)行特別的年底結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-12-12
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