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老師每月計提要交的增值稅時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 對嗎

2024-07-13 11:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-13 11:11

是的,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的

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是的,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的
2024-07-13
你好弄得會計分錄是對得
2024-10-25
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
每月計提增值稅時,借方記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸方記入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”。在繳費時,借方記入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”,貸方記入“銀行存款”。 關(guān)于“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,它是一個過渡科目,用于記錄每月增值稅的轉(zhuǎn)出情況。在每個月的申報期內(nèi),企業(yè)需要將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目的余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目,這個過程就叫做“轉(zhuǎn)出未交增值稅”。 到了年底,不需要對“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目進行特別的結(jié)轉(zhuǎn)。這是因為,“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目在年底的余額代表的是企業(yè)尚未來得及繳納的增值稅,這個余額通常會在次年年初進行繳納,因此不需要進行特別的年底結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-12-12
同學你好,是的,是需要寫兩步的;
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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