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老師,您好,請問公賬有收到稅局退回的企業(yè)所得稅款,是之前因為沒有成本交了一點,然后這次做2023年的匯算時給退到企業(yè)了,這部分的會計分錄是怎么樣的?

2024-07-12 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-12 18:27

借銀行存款,貸,應(yīng)收稅費,企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶4416 追問 2024-07-12 18:31

要連著做兩筆嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 18:33

對的是的: 第一個是收到的。 第二個是紅沖計提的。

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借銀行存款,貸,應(yīng)收稅費,企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
2024-07-12
借銀行存款貸應(yīng)交稅費所得稅 借應(yīng)交稅費所得稅 貸利潤分配未分配利潤
2022-04-27
借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
2024-07-15
可以 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023-03-10
您好,前面二圖上的分錄應(yīng)該合并成下面的第1條分錄,正確的分錄應(yīng)該是 1、計提時 借:以前年度損益調(diào)整 283891.1 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 283891.1 2、交稅時 借:應(yīng)交稅費-所得稅 283891.1 貸:銀行存款 283891.1 3、收到退稅 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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