可以 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,你好,請問1月份辦理了一個個體工商戶的工商營業(yè)執(zhí)照,2月份申請定額征收,2月份時系統(tǒng)對申請的定額征收已經(jīng)申核通過,但在3月份時當(dāng)?shù)囟悇?wù)局撤消申請,不通過申請的定額征收,當(dāng)時在3月份時沒有發(fā)現(xiàn)不通過申請,所以3月份通過私戶收取了貨款并且開了發(fā)票,請問這個貨款我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理,還有對公帳戶是要在拿到營業(yè)執(zhí)照后多久去辦理的
老師,我想問一下,我公司去年12月提交了出口退稅申請,今年5月月底銀行收到退稅款,這個整個的會計分錄應(yīng)該怎么做? 去年12月申請的稅款不抵扣,但是以前的會計沒有做賬,現(xiàn)在要補(bǔ)上全部分錄
老師,您好,去年國家補(bǔ)助,要求企業(yè)留底退稅,然后按照稅局要求申請了,并通過了,今年收到稅款,請問賬務(wù)怎么做,之前申請的時候到款到賬這筆退稅一直沒有做賬的。那么做到2月份可以嗎?2月份收到款項的。分錄怎么寫呢?
#提問#老師請問如果22年10月份A公司收到B公司一筆貨款5萬。入賬入的是預(yù)收賬款。然后12月份A公司把這筆貨款4萬又打到了生產(chǎn)廠家C公司。做的是預(yù)付賬款。因為廠家生產(chǎn)需要很長的時間。又不確定一公司又因場地的原因。不能確定提貨時間。所以必須提前預(yù)定。然后23年2月份的時候B公司要求貨到現(xiàn)場。3月份a公司給公司開了全額發(fā)票。請問這筆賬該怎么做?分錄該怎么做?
你好 我是新手兼門外漢 12月的時候收到一筆貨款 當(dāng)時做的是預(yù)收賬款 沒有開票 然后1月份才開票確認(rèn)收入 去年公司利潤是負(fù)數(shù) 沒有繳納所得稅 匯算清繳還沒做 那我要怎么做賬 怎么改報表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時過了申報期老板才說發(fā)年終獎 所以也沒計提 要怎么處理呢
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入