你好,這個要看你拿到發(fā)票的時候是怎么做的憑證。
老師,有張票我還沒收到提前勾選認(rèn)證了,但次月對方?jīng)_紅了,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個賬怎么做?
老師,進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,然后做了紅沖,進(jìn)項稅額也轉(zhuǎn)出去了,這個分錄怎么做
你好...10月份的發(fā)票..我11月份已經(jīng)認(rèn)證.. 借:原材料1 應(yīng)交-進(jìn)項0.13 貸:應(yīng)付賬款- 進(jìn)項也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn). 到我認(rèn)證完..對方?jīng)_紅了.. 這個分錄怎么寫..
收到之前月份已認(rèn)證進(jìn)項的紅字發(fā)票,這個月做賬紅沖成本,進(jìn)項稅額(紅字)。紅字發(fā)票是不用認(rèn)證的,那我的認(rèn)證金額和賬務(wù)上出現(xiàn)這個紅字進(jìn)項的差額
受票方未抵扣卻發(fā)出了紅字發(fā)票申請單(部分沖紅),操作錯了。開票方已確認(rèn)部分沖紅了(比如發(fā)票稅額100-紅沖了20=80未抵扣),請問這80(之前做賬是放入待認(rèn)證進(jìn)項稅額)不能抵扣了吧,現(xiàn)在做賬是要把待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入成本嗎?還是怎么樣呢
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。營業(yè)收入6000萬元,營業(yè)成本3000萬元,稅金及附加20萬元管理費(fèi)用80萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬元,銷售費(fèi)用100萬元,其中廣告費(fèi)80萬元財務(wù)費(fèi)用20萬元營業(yè)外收入30萬元營業(yè)外支出50萬元其中接受環(huán)保部門罰款3萬元。通過民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬元已計入成本費(fèi)用的工資為100萬元職工福利費(fèi)15萬元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)1萬元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元計算星源公司會計利潤計算各項調(diào)整金額計算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
請問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風(fēng)險
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個分錄嗎
公司是小規(guī)模請問印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計計算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報銷嗎?
老師你好,一般納稅人公司,本月有銷項稅,沒有進(jìn)項稅,但是有留底稅額,留底稅額小于銷項稅,這個怎么做賬務(wù)處理,做分錄
企業(yè)2024年成立,財務(wù)軟件是11月才買的賬信云基礎(chǔ)款,由于剛開始很多功能都不會,所以很多模塊并沒有用起來,還是以手工帳為主,請問稽查的時候會有影響嗎?
有哪位老師清楚,2010年之前沒有簽合同,2010年至今這個月補(bǔ)簽的合同,還有沒有法律效力?
金碟會計軟件結(jié)了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請問,買水魚共用了50元,還付了加工費(fèi)80元,那當(dāng)天水魚采購成本就是130元了?
拿到發(fā)票做了 借:成本 待認(rèn)證進(jìn)項,貸:應(yīng)付賬款
您好,你這樣子的話就不用轉(zhuǎn)出啊。 進(jìn)入的待認(rèn)證就還沒有認(rèn)證。
那我的成本費(fèi)用是不是需要紅沖 怎么做紅沖處理呢
你好!是的,你借:成本 待認(rèn)證進(jìn)項,貸:應(yīng)付賬款 沖減就是借應(yīng)付賬款 貸成本 待認(rèn)證進(jìn)項