借成本費(fèi)用? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師你好,我公司之前收到了一張發(fā)票,已經(jīng)在勾選平臺(tái)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,對(duì)方過(guò)了幾個(gè)月說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我要怎么做?是要開(kāi)紅字信息表給對(duì)方嘛?
幾個(gè)月前別的單位開(kāi)給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對(duì)方紅沖,這個(gè)月認(rèn)證勾選的時(shí)候沒(méi)仔細(xì)看,把之前已紅沖過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會(huì)再顯示在勾選平臺(tái)上,這月申報(bào)的時(shí)候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
老師,有張票我還沒(méi)收到提前勾選認(rèn)證了,但次月對(duì)方?jīng)_紅了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)賬怎么做?
之前已認(rèn)證的專票,這月對(duì)方又開(kāi)了負(fù)數(shù)沖紅專票,負(fù)數(shù)專票用勾選認(rèn)證嗎,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,一般納稅人,比如4月取得2張進(jìn)項(xiàng)票,5月已經(jīng)勾選抵扣,申報(bào)完了,還沒(méi)扣增值稅,因退貨對(duì)方5月紅沖一張進(jìn)項(xiàng)票,這樣子我要重新勾選抵扣嗎?還是紅沖的進(jìn)項(xiàng)到6月再轉(zhuǎn)出?
老師你好,怎么計(jì)算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增怎么調(diào) 會(huì)計(jì)做賬利潤(rùn)表上21.4萬(wàn);收入486.48萬(wàn) 收入486.48*5‰=2.43萬(wàn) 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財(cái)務(wù)年報(bào)表可否與24爭(zhēng)12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實(shí)發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢(qián)用于公司費(fèi)用(股東一直沒(méi)有實(shí)繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無(wú)需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購(gòu)進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時(shí)又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請(qǐng)來(lái)專家開(kāi)會(huì),一次性勞務(wù)費(fèi)500元,給專家報(bào)了個(gè)稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)校總部是事業(yè)單位,我們本校屬于非營(yíng)利性社會(huì)組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個(gè)股東合伙,一人有一家公司,一個(gè)個(gè)體戶一個(gè)小規(guī)模,之前合伙的時(shí)候兩個(gè)公司分別差錢(qián)的時(shí)候都讓對(duì)方公司借過(guò)往來(lái)款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來(lái)款怎么處理啊
老師好,請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額