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各位老師請教一下,我們和客戶定制合同是1萬,給客戶開了1萬的發(fā)票,但是因為產(chǎn)品有問題客戶給我們7000,折讓了3000,我們同意不用對方開3000的紅票,那我得賬該怎么做平呢

2024-07-12 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-12 10:38

借銷售費用貸應(yīng)收賬款3000。

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快賬用戶9111 追問 2024-07-12 10:49

收入是借銀行存款7000貸主營業(yè)務(wù)收入10000應(yīng)交稅費(銷項稅)是吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-12 10:51

借銀行存款7000, 銷售費用3000 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

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借銷售費用貸應(yīng)收賬款3000。
2024-07-12
同學(xué)你好 這個讓他們給你開發(fā)票吧 要不你開發(fā)票就只能開五千
2023-12-26
同學(xué)你好 他們不能稅前扣除
2023-08-14
同學(xué),你好 現(xiàn)在是什么情況??你們收到10萬,4萬開給客戶,6萬開給擔(dān)保方嗎??
2025-04-24
你好,不開發(fā)票也得按未開票收入申報
2024-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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