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我5月份收到一份專票,6月初已認證。6月末對方紅沖并重開發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬?

2024-07-11 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-11 17:29

借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交進項貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶8492 追問 2024-07-11 17:33

我是6月份按你說的做賬,還是認證新的發(fā)票時做賬?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 17:35

你好,第一個是負數(shù)發(fā)票的。 第二個是別人給你重新開,你重新認證的。

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快賬用戶8492 追問 2024-07-11 17:37

那就是我現(xiàn)在先不用改,等認證新的發(fā)票時再改,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-11 17:42

可以的,可以這么做的。

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借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交進項貸應(yīng)付賬款。
2024-07-11
你好,已經(jīng)報完了稅之后才有紅沖的是吧。如果是的話,在7月份申報的時候進項轉(zhuǎn)出就行。
2024-08-10
收到對方的紅字發(fā)票按照紅字發(fā)票租紅字分錄,再按照正確發(fā)票做賬。
2021-07-30
你好,五月份借原材料,預(yù)付賬款進項貸應(yīng)付賬款。
2021-06-09
您好,你們當(dāng)時就紅沖了是吧
2023-04-29
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