收到對(duì)方的紅字發(fā)票按照紅字發(fā)票租紅字分錄,再按照正確發(fā)票做賬。
6月收到進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,7月份對(duì)方紅沖了,我方怎么做?
你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對(duì)方紅沖了..等于我進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時(shí)候他有給我重新開(kāi)了一張..(7月份時(shí)候開(kāi)的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,(認(rèn)證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題,對(duì)方需要重新開(kāi)具一張新的給我。我需要補(bǔ)稅嗎 ,退票之類(lèi)的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對(duì)方7月份又重新開(kāi)了一張。 沖紅的進(jìn)項(xiàng),6月份交的稅?和7月份需要認(rèn)證的怎么抵? 收到新補(bǔ)的發(fā)票,還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
12月份收到專(zhuān)票,已認(rèn)證抵扣,然后今年1月份對(duì)方全部紅沖了 那1月份怎么做賬呢?
我5月份收到一份專(zhuān)票,6月初已認(rèn)證。6月末對(duì)方紅沖并重開(kāi)發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
如果對(duì)方?jīng)]有再開(kāi)正確的,只做負(fù)數(shù)分錄,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是嗎
對(duì)的,就是這么做的。
如果對(duì)方開(kāi)了正確的,還要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
對(duì),也是需要做的 開(kāi)紅字發(fā)票就要這么做。
是不是只要收到紅沖的進(jìn)項(xiàng)票,都要做轉(zhuǎn)出?
對(duì)的,就是這么操作的。
沒(méi)認(rèn)證抵扣呢?
那就不需要紅沖了唄