你好,以前暫估的這個實際有沒有業(yè)務(wù)?實際有業(yè)務(wù)的不用調(diào)整。如果是虛增的,需要紅沖。
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調(diào)增么,因為暫估里面一直有余額?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
您好老師,請教一個問題,就是去年暫估的費用,沒有收到發(fā)票,匯算清繳調(diào)增了,請問怎么賬務(wù)處理,怎么把預(yù)估的費用沖掉,因為已經(jīng)在匯算的時候調(diào)增了,謝謝!
老師 ,我們公司有沒收到的發(fā)票,當(dāng)時做的暫估,現(xiàn)在確定收不到了,匯算清繳也調(diào)增了。請問我的賬務(wù)上該怎么處理呢,暫估一直吊在那里還是該怎么處理一下。
老師,以前年度的暫估,沒有收到發(fā)票匯算清繳的時候不是納稅調(diào)增了么?請問張上面的就一直累加么,因為今年還會陸續(xù)增加暫估,這樣金額太大了?不需要做賬務(wù)處理么?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
實際沒有就是當(dāng)時缺成本暫估的 那我紅沖的話直接紅沖就可以是么?
后來我納稅調(diào)增了,就把他紅沖了就可以是吧老師?
對的是的,你實際沒有這個業(yè)務(wù),對的需要紅沖。
老師 這個跨年 了 賬務(wù)處理的話具體怎么做分錄
直接紅沖么還是?
借應(yīng)付帳款 貸利潤分配未分配利潤
老師不是以前年度損益調(diào)整么,這樣的話我的報表之間的勾稽關(guān)系 期末未分配利潤=期初未分配利潤+凈利潤不符合
企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤 是的,會影響鉤稽關(guān)系不一致,可以忽略。
末未分配利潤=期初未分配利潤+凈利潤+本期未分配利潤就可以了是吧? 還有老師我之前管理費費用本來應(yīng)該記在借方負(fù)數(shù)結(jié)果記在了貸方,這樣也導(dǎo)致報表勾稽關(guān)系不一致,這個風(fēng)險大么?
第一個是的。 第二個:你去看一下利潤表出來的是不是正確的。利潤表出來的正確就沒有問題。