借本年利潤貸利潤分配未分配利潤如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。
老師你好,我用金蝶每個月結轉損益,利潤成本都結轉到本年利潤里了,年底結轉損益以后是不是還要把本年利潤結轉到未分配利潤里?年底結轉這筆賬怎么做啊?
老師好,年終結轉本年利潤,余額貸方負數(shù),怎么結轉啊
老師你好,結轉本年利潤是怎么結轉
老師結轉本年利潤怎么結轉啊幫你一下唄
老師結轉本年利潤怎么結轉啊
老師,我是餐飲行業(yè)的會計,公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務處理,員工休產假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個體發(fā)票開錯,怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應征稅報關單用途確認是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關單都要確認嗎?
生產性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結轉問題 1月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額29,474.35 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結轉做了1筆分錄 借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅10,005.39 貸:應交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額77,121.16 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術服務費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務,這種類似的訂單應該怎么進行收入確認呢?
有10張農票在稅務系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師我不會算能不能幫我算一下吧
你好,看余額就行,你科目余額表有嗎截圖?
這個內容
老師這個內容
哦,你說的是結轉損益嗎?
老師這個內容
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老師全部內容
是的還有營業(yè)外收入怎么算的也教我一下
你好,你是不是想問結轉損益?
借本年利潤貸管理費用。這種。
是的結轉損益
借本年利潤 貸主營業(yè)務成本90288 營業(yè)費用3312.07?6382.86 管理費用840?6657.28 財務費用376 借主營業(yè)務收入115200.99 財務費用6.72 貸本年利潤,我看不清楚你寫的收入 自己再修改一下的。
幫我算一下唄還有營業(yè)外收入呢
你的憑證里面我沒有看到營業(yè)外收入,你自己做一個吧,借營業(yè)外收入貸本年利潤。
所以啊我說不會啊所以啊我才來問你噠
截圖呀,可是你上面的圖片沒有營業(yè)外收入。
這里我沒法給你做營業(yè)外收入的,我讓你看一下營業(yè)外收入的發(fā)生額,這個發(fā)生額你會嗎?
那一張憑證
營業(yè)外收入發(fā)生額的那一張
關鍵是我不會做啊營業(yè)外收入
營業(yè)外收入發(fā)生了什么業(yè)務,你能說一下嗎?
關鍵是我不會算啊所以才來問你啊
本年利潤怎么結轉噠
首先,營業(yè)外收入這個是你們單位有減免的,或者是不需要支付的。比如,你季度30萬普通發(fā)票小規(guī)模減免的增值稅借應交稅費,應交增值稅代營業(yè)外收入這個金額是你應交稅費應交增值稅貸方余額。
借本年利潤 貸主營業(yè)務成本90288 營業(yè)費用3312.07?6382.86 管理費用840?6657.28 財務費用376 借主營業(yè)務收入115200.99 財務費用6.72 貸本年利潤, 結轉損益給你寫了。