您好,這個(gè)跨年了的呢.
因?yàn)槲覀兊酿B(yǎng)老醫(yī)保公積金交的時(shí)候直接作管理費(fèi)用,所以年底個(gè)人部門就沖管理費(fèi)用,但是22年我們沒有交公積金,我也沖了管理費(fèi)用,今年要怎么沖回來了
老師,請(qǐng)問一下,我們公司新成立,這個(gè)月來不及繳納社保了,只能下個(gè)月補(bǔ)繳2023年12月份的社保,補(bǔ)繳的社保怎么做賬,但是不能影響24年的費(fèi)用
老師,你好,我們有個(gè)員工要補(bǔ)21年,22年和23.年到9月份的工資申報(bào)和社保(社保已經(jīng)繳納,工作申報(bào)要補(bǔ))請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么入賬?借方是以前年度損益嗎?還是做到管理費(fèi)用工資中?謝謝
請(qǐng)問一下大家,就是我們今年補(bǔ)繳了部分23年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)(稅務(wù)局要求繳的,因?yàn)?3年我們沒繳過工會(huì)經(jīng)費(fèi)),我們應(yīng)該怎么做匯算清繳呀,然后23年和24年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀 就是我不做未分配利潤(rùn)這一項(xiàng),只在24年做 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款 然后在23年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬表單里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)全部填0 在24年的匯算清繳的時(shí)候做補(bǔ)繳23年工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額的張載金額 稅收金額和實(shí)際金額 可以嗎?
前兩天補(bǔ)了2022年-2024年3月的社保 和公積金,是研發(fā)人員,今年賬應(yīng)該怎么做呀? 我想問的問題是:1、去年2023年的個(gè)稅和工資表要怎么修改?還需要改嗎? 2、計(jì)提社保醫(yī)保 公積金 工資的憑證 怎么做?3、 繳納社保醫(yī)保 公積金 支付工資的憑證 怎么做?4、結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證怎么做? 5、主要想問問尤其補(bǔ)繳的社保 醫(yī)保 公積金的后續(xù)應(yīng)該怎么做憑證 ?是在2023年計(jì)提上呢?還是在2024年計(jì)提呢?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
要直接做未分配利潤(rùn)嗎?
原因是什么?
您好。會(huì)計(jì)上分期核算的呢,跨年了就不影響當(dāng)年的損益了的。做以前年度損益調(diào)整