你好,這種情況是需要暫估的。
老師,支付貨款,之前暫估入賬的,要轉(zhuǎn)回應付賬款嗎?還是直接用暫估賬款科目支付! 1)借:應付賬款-暫估-xx 貨:銀行存款。 2)借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-XX 借:應付賬款-XX 貸:銀行存款 2種哪種可行?
1.貨款已全額預付,貨到發(fā)票沒到先暫扣入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付款借:預付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據(jù)發(fā)票入賬 如何沖減?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
采購貨物 貨到已付款 未開票 做賬 借 庫存商品 貸應付暫估款 借 應付暫估款 貸 銀行存款 等來發(fā)票 借 應付暫估款 貸什么
采購貨物 貨到款已付 發(fā)票還未到 借 庫存商品 貸應付暫估款 借應付賬款 貸 銀行存款 等收到發(fā)票應該怎么做
@董孝彬老師,三季度所得稅報表這塊是填1-9累計數(shù)么?
老師。我什么都不會,我自家開了個公司,但是我想學一下怎么做賬,要先從哪里學
繳納9月份當月保險(企業(yè)承擔部分)需要怎么寫記賬憑證,不用計提吧
因個人請假超兩個月,公司決定公司承擔的社保,由個人自己承擔,員工繳納現(xiàn)金到公司,該怎么入賬,是沖減費用成本嗎
老師,我是增值稅小規(guī)模納稅人,開發(fā)票按1開的,那2的稅率需要計入營業(yè)外收入嗎?
8月的工資已在8月計提,但是有三個實習生的工資未計提,在9月報銷付款,需要補計提嗎
收到失業(yè)保險基金怎么做賬
定期定額的稅務局不是自動報稅嗎,我?guī)滋柨?/p>
企業(yè)支付個人勞務費,低于或者等于500元時是否需要代扣代繳申報個人所得稅?
請老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
暫估分錄是借:庫存 貸應付嗎?
對,就是你說的這么做的。