暫估 成本可以先暫估的。
你好,有一個(gè)問題我想咨詢一下,2021年12月份我收到一個(gè)25萬的專用發(fā)票,我們是一般納稅人。老板說是辦公租賃的地方,發(fā)票開的也是租賃費(fèi)。但是我到現(xiàn)在也沒認(rèn)證,沒入賬,也沒給對(duì)方付款。那么我想知道這個(gè)發(fā)票今年可以入賬嗎?分錄怎么做呢
老師我們是一般納稅人的公司,8月我在認(rèn)證平臺(tái)看到房租發(fā)票對(duì)方開給我們了。金額10多萬,我沒有收到發(fā)票我忘記做進(jìn)賬上了,也不想更改企業(yè)所得稅 跟財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)了。能不能做在11月份調(diào)整一下啊。以前沒收到的發(fā)票我都做進(jìn)去,收到發(fā)票直接放進(jìn)去,這次太急忘記了
老師,我們6月份一次性收到去年的房租收入90萬并且開具了發(fā)票,但是我們自己租政府地塊的發(fā)票一直也沒有收到,那我們這個(gè)季度確認(rèn)了收入,那沒有成本怎么辦啊。費(fèi)用也一個(gè)月也不可能有很多,難道硬交90萬的所得稅嗎
就是說,這個(gè)季度一月份不是要報(bào)那個(gè)增值稅嘛,那沒辦法就是報(bào)增值稅,然后我們不是在這個(gè)今年的2025年6月份不是要報(bào)去年的年報(bào)嗎。年報(bào)的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛,那我去年廠家都沒有給我們開那個(gè)發(fā)票,那我用今年的發(fā)票去做去年那個(gè)賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛,那我們有收入,我們也要做一點(diǎn)費(fèi)用。費(fèi)用我們就是叫廠家給我們開發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個(gè)月來補(bǔ)。開給我們,那到時(shí)候有沒有關(guān)系到,嗯,6月份的那個(gè)年報(bào),就是要報(bào)去年年報(bào)的那個(gè)問題。
老師,我接到的這個(gè)公司 之前的會(huì)計(jì)去年第四季度申報(bào)了收入和成本 然后今年一月也交了所得稅,但是我查了查電子稅務(wù)局里沒有開票記錄,也沒有收到發(fā)票 我不知道這個(gè)收入和成本分別對(duì)應(yīng)哪個(gè)公司,如果到這個(gè)月底還沒有票 那我是直接調(diào)增嗎?賬上還需要做什么處理?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
我昨天問了一個(gè)老師,他說不能暫估,稅法不認(rèn),可以先暫估自己的房租成本嗎
你好,你有收入沒有成本,這個(gè)才有風(fēng)險(xiǎn)。
這有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。收入和成本需要匹配
昨天那個(gè)老師回復(fù)
這個(gè)不對(duì) 暫估 匯算清繳之前收到發(fā)票就可以的 預(yù)繳就得暫估
我們目前自己還沒有預(yù)交房租,他們也沒給我們開發(fā)票,一直這樣欠著,孟暫估嗎
對(duì)的是的,就是贊估,你只能暫估,同學(xué)。
我們一分錢沒有交房租也可以先暫估成本嗎。就是我們租政府地塊,一分錢美付,對(duì)方也目前沒給我們開票。我們?cè)俎D(zhuǎn)租收到90萬
現(xiàn)在這個(gè)月90萬肯定要確認(rèn)收入,但是我們沒有成本
可以的 可以先暫估
哦,那這個(gè)收入是去年的房租,我可以摘要寫暫估2023年一整年房租嗎?去年一年房租80萬,直接一次性暫估80萬嗎
你好,怎么是去年的?你這個(gè)收入做的是去年的。
是去年的房租收入
你收入是一次做了80萬的嗎?如果是的話,彈估成本也是一年的,你的成本和收入一樣,沒有利潤。工作
就是去年別人預(yù)交了90萬房租給我們,一直沒有確認(rèn)收入,但是積木6月份把 90萬的發(fā)票開出來給他們了,然后6月份肯定就要確認(rèn)收入了,現(xiàn)在就是我們自己成本的問題怎么解決,我們沒有付錢給我們上游,他們目前也沒有給我們來任何發(fā)票
借主營業(yè)務(wù)成本待應(yīng)付賬款暫估。具體的還有哪個(gè)不明白同學(xué),我已經(jīng)說了暫估
好,我不明白的就是我應(yīng)該暫估多少,這個(gè)度我不知道怎么把握
你需要支付給對(duì)方多少,這個(gè)知道嗎?即使你沒有支付,但是你支付給對(duì)方的應(yīng)該知道吧。
目前還沒協(xié)商好
沒協(xié)商好,自己決定 只要低于收入就行,別高于你的收入。