借利潤分配,未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 做這個(gè)匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)減就行。
我是小規(guī)模企業(yè),第二季度4-6月份確認(rèn)收入的應(yīng)交增值稅月末都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。到7月份繳納時(shí)應(yīng)交增值稅科目余額是0。我現(xiàn)在做了結(jié)轉(zhuǎn)稅金沖回分錄,可是余額是負(fù)數(shù)怎么辦。
老師,我們今年年初鑫接過來一個(gè)公司的項(xiàng)目,是小規(guī)模,繳納完增值稅后,未交增值稅貸方還有余額,是不是去年有一部分增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,請問如何去調(diào)整這個(gè)項(xiàng)目呢?
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,忘記把這個(gè)加進(jìn)去報(bào)稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報(bào)了,也繳款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,請問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費(fèi)~小規(guī)模納稅人專用里了,23年3季度之前都有余額,但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬,交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.?
老師我們23年末季報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅交稅了但是我以為不會(huì)交稅增值稅做了營業(yè)外收入。今年怎么做分錄沖減轉(zhuǎn)入營業(yè)外的增值稅
請問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個(gè)員工激勵(lì)收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購電梯入固定資產(chǎn)還是長期待攤費(fèi)用
老師,你好,請問學(xué)堂可以下用利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿(mào)區(qū)的意義是什么?商品出了互貿(mào)區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費(fèi)用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務(wù),這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾!?。? 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動(dòng)建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報(bào)表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個(gè)科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個(gè)科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
匯算清繳已經(jīng)報(bào)了 老師
你好,你可以修改匯算清繳,或者是明年的時(shí)候納稅調(diào)節(jié)。
去年的匯算清繳已經(jīng)做了老師
我現(xiàn)在賬一直不平 怎么辦
做了我上面的之后不就平了嗎? 還不平嗎 匯算清繳你可以修改明年的呀, 你去年的修改不了,你明年做匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整不行嗎?
借利潤分配,未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 老師做這個(gè)分錄嗎? 這個(gè)分錄什么意思呀?
那到時(shí)候匯算清繳直接調(diào)減這一筆嗎?
借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 沖當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入, 當(dāng)時(shí)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)紅沖回來
到底是哪個(gè)分錄?
去年結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了 今年怎么做分錄?
你好,借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 你這個(gè)能看懂嗎?如果能看懂的話 要跨年了,涉及到以前年度損益調(diào)整的科目用利潤分配未分配利潤了,所以把這個(gè)營業(yè)外收入改成的利潤分配未分配利潤 當(dāng)年的話是用營業(yè)外收入 跨年的,用利潤分配未分配利潤。
能看懂 但是老師不需要用到 以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤, 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用以前年度損益調(diào)整
好吧,謝謝老師,那匯算清繳時(shí)候也是要調(diào)減嗎?
對的,是的,需要納稅調(diào)減的。
摘要怎么寫
你好調(diào)整xx月份增值稅