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老師,我們今年年初鑫接過來一個公司的項目,是小規(guī)模,繳納完增值稅后,未交增值稅貸方還有余額,是不是去年有一部分增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,請問如何去調(diào)整這個項目呢?

2022-02-25 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-25 13:52

同學(xué),如果你確定你這個應(yīng)增增值稅是沒有余額,那只能調(diào)賬,如果是減免稅,就記入到其他收益里,如果是做賬做錯了那可以看到當(dāng)時為什么會有這個余額,總之要查清楚是什么原因,不能隨意結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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快賬用戶1497 追問 2022-02-25 13:59

是小規(guī)模有一部分免稅的沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2022-02-25 14:00

那你結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入把,現(xiàn)在最新政策是結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益,這個區(qū)別不大,你自己選擇。

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同學(xué),如果你確定你這個應(yīng)增增值稅是沒有余額,那只能調(diào)賬,如果是減免稅,就記入到其他收益里,如果是做賬做錯了那可以看到當(dāng)時為什么會有這個余額,總之要查清楚是什么原因,不能隨意結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2022-02-25
借利潤分配,未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 做這個匯算清繳的時候,納稅調(diào)減就行。
2024-07-10
同學(xué)您好,進(jìn)項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進(jìn)項時要計提
2022-10-04
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2020-10-21
如果是免稅不交的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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