你好同學,分錄不對,借庫存商品460貸應付賬款-暫估460。成為一般人以后有收入可以抵扣進項
(1)本月購進商品收到增值稅專用發(fā)票15份,價稅合計339萬元。 (2) 本月購進商品支付運費21.8萬元,收到增值稅專用發(fā)票5份。 (3)本月銷售商品452萬元,同時收取運費11.3萬元, 開具增值稅專用發(fā)票20份。 (4)本月從增值稅小規(guī)模納稅人處購買商品20. 6萬元,收到增值稅專用發(fā)票3份。 (5)本月將購進的商品5萬元用于公司福利發(fā)放。 (6)本月發(fā)出委托代銷商品10萬元,收到委托代銷方發(fā)來的代銷清單11.3萬元。 (7) 本月有5.65萬元的包裝物押金逾期,未開具發(fā)票。 注: 1.以上金額均為含稅金額: 2.公司適用稅率為13%: 3.運輸業(yè)稅率9%; 4.小規(guī)模征收率3%5.本月進項發(fā)票全部認證抵扣 要求: (1)請計算該公司當月銷項稅額: (2) 請計算該公司當月進項稅稅額: (3) 請計算該公司應納增值稅稅額: (4) 填寫增值稅申報表。
【例】A公司增值稅般納稅入增值稅率13%,2019年7月1日“應交稅費-增值稅”科目借方余額20萬元(為未抵扣增值稅進項稅額),“應交稅費-待認證進項稅額”科目借方余額5萬元,2019年7月發(fā)生有關增值稅相關業(yè)務。(1)7月2日,購入原材料一批買價400萬元,增值進項稅額52萬元,銷方代墊運雜費9萬元,增值稅額0.81萬元,A公司開出一張銀行承兌匯票。(2)7月5日,購入免稅衣副產品,買價20萬元(增值稅扣除率9%,加計扣除1%),款項以銀行存款支付。(3)7月10日,上月未認證的增值專用發(fā)票5萬元已認證。(4)7月18日,A公司購入不需安裝生產經營設備價5萬元,增值稅項稅額0.65萬元,款項尚未支付。(5)7月19日,從某房地產公司購入不動產,增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元,增值稅額為27萬元,款項已用銀行存款支付。(6)7月20日,A公司銷售商品,不含稅售價800萬元,增值稅銷項視額104萬元,款項及增值稅收存銀行。分錄怎么做
你好老師,公司為糧食購銷企業(yè),目前6月29日購進農戶小麥460萬元(未開票呢),7月購進小麥480萬,總計購小麥940萬,有購就有銷,目前公司為小規(guī)模納稅人,請問老師公司需要升為一般納稅人嗎?
你好老師,公司為糧食購銷企業(yè),目前6月29日購進農戶小麥460萬元(未開票呢),7月購進小麥480萬,總計購小麥940萬,有購就有銷,目前公司為小規(guī)模納稅人,請問老師公司需要升為一般納稅人嗎?
你好老師,公司為糧食購銷企業(yè),目前6月29日購進農戶小麥460萬元(未開票呢),7月購進小麥480萬,總計購小麥940萬,有購就有銷,目前公司為小規(guī)模納稅人,請問老師公司需要升為一般納稅人嗎?
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經辦人已經走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調增45項其他有沖突??謝謝老師。
老師,那么,借庫存商品,貸應付賬款/貨款/小麥貨款掛供應商往來可以嗎?
不建議您用供應商往來款,應付賬款-暫估就是針對貨到到沒收到發(fā)票的情形