連續(xù)累計12個月銷售額超過500萬,需要轉(zhuǎn),你看一下你們現(xiàn)在銷售額是多少了,超過了的話,你就轉(zhuǎn)一般納稅人就可以的。
一、某市一白酒公司,是專門從事白酒的生產(chǎn)、銷售的一家企業(yè),為增值稅一般納稅人。公司2021年12月主要購銷業(yè)務(wù)資料:(1)從國外進(jìn)口一批小麥,海關(guān)審定的完稅價格折合人民幣為100萬元,該批小麥分別按5%和9%的稅率向海關(guān)繳納了進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。(2)從某農(nóng)場收購玉米80噸,開具的農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證注明收購金額為20萬元。支付購貨運費1.09萬元(含稅),取得了增值稅專用發(fā)票。(3)購進(jìn)包裝物、低值易耗品、生產(chǎn)用電力和生產(chǎn)用水,取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額共2.08萬元(包括稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額800元)。(4)本月向商業(yè)企業(yè)銷售的本公司生產(chǎn)的糧食白酒50噸,取得不含稅銷售額為800萬元,均開具了增值稅專用發(fā)票。向消費者個人銷售本公司生產(chǎn)的糧食白酒1噸,取得含稅銷售額為30萬元,開具了普通發(fā)票。已知:糧食白酒消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;所有扣稅憑證均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求計算該公司當(dāng)月:(1)進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的增值稅稅額;(3)允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額;(4)銷售白酒應(yīng)繳納的增值
某市一白酒公司,是專門從事白酒的生產(chǎn)、銷售的一家企業(yè),為增值稅一般納稅人。公司2021年12月主要購銷業(yè)務(wù)資料:(1)從國外進(jìn)口一批小麥,海關(guān)審定的完稅價格折合人民幣為100萬元,該批小麥分別按5%和9%的稅率向海關(guān)繳納了進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。(2)從某農(nóng)場收購玉米80噸,開具的農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證注明收購金額為20萬元。支付購貨運費1.09萬元(含稅),取得了增值稅專用發(fā)票。(3)購進(jìn)包裝物、低值易耗品、生產(chǎn)用電力和生產(chǎn)用水,取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額共2.08萬元(包括稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額800元)。(4)本月向商業(yè)企業(yè)銷售的本公司生產(chǎn)的糧食白酒50噸,取得不含稅銷售額為800萬元,均開具了增值稅專用發(fā)票。向消費者個人銷售本公司生產(chǎn)的糧食白酒1噸,取得含稅銷售額為30萬元,開具了普通發(fā)票。已知:糧食白酒消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;所有扣稅憑證均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求計算該公司當(dāng)月:(1)進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)進(jìn)口小麥應(yīng)繳納的增值稅稅額;(3)允許抵扣的增值稅進(jìn)項稅額;(4)銷售白酒應(yīng)繳納的增值稅銷項稅額;(5)應(yīng)繳納的增值稅稅額;(6)銷售白酒應(yīng)繳納的消費稅稅額;(7)應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅稅額;(8)應(yīng)繳納的教育費附加額
你好老師,公司為糧食購銷企業(yè),目前6月29日購進(jìn)農(nóng)戶小麥460萬元(未開票呢),7月購進(jìn)小麥480萬,總計購小麥940萬,有購就有銷,目前公司為小規(guī)模納稅人,請問老師公司需要升為一般納稅人嗎?
你好老師,公司為糧食購銷企業(yè),目前6月29日購進(jìn)農(nóng)戶小麥460萬元(未開票呢),7月購進(jìn)小麥480萬,總計購小麥940萬,有購就有銷,目前公司為小規(guī)模納稅人,請問老師公司需要升為一般納稅人嗎?
你好老師,公司為糧食購銷企業(yè),目前6月29日購進(jìn)農(nóng)戶小麥460萬元(未開票呢),7月購進(jìn)小麥480萬,總計購小麥940萬,有購就有銷,目前公司為小規(guī)模納稅人,請問老師公司需要升為一般納稅人嗎?
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進(jìn)行對比呢?
銀行賬戶維護(hù)費計入管理費用還是財務(wù)費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項只有材料13%,請安裝隊安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會不會導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險。如果不合理,要如何開票?以及聘請施工隊目前沒有進(jìn)項來源,有何籌劃方法?
公司2024.4.24日才成立,一直沒有收購也沒有收入,6月29日才發(fā)生一批采購業(yè)務(wù),400萬小麥,截止目前看收購已超800多萬,相應(yīng)銷售會有800多萬,需要在7月升為一般納稅人嗎?
不需要 你銷售額超過了再轉(zhuǎn)就行
早晚要升為一般納稅人,現(xiàn)在升為一般納稅人可以嗎?
你好 可以的,沒有問題。
6月份未開收購先暫估入入賬嗎?
可以的,可以這么做的。
在電子稅務(wù)局選增值稅一般納稅人登記嗎?
我要辦稅---綜合信息報告---資格信息報告---小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人 點擊繼續(xù)辦理。 進(jìn)入“小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人轉(zhuǎn)界面后---點擊“下一步”確定進(jìn)入“預(yù)覽提交”界面,檢查無誤點擊“提交”完成
安徽平臺只有增值稅一般納稅人登記???
就選擇這一個就可以的
我跟財務(wù)經(jīng)理及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報了從7月一日升為一般納稅人,他們同意了,我可以變更了嗎?
可以的,可以這么做的。
點確定即可嗎?
你好是的對的可以的。
有1個老師回答我,6月是小規(guī)模納稅人,6月29日采購小麥400,不可以7月開票抵扣,?
這批產(chǎn)品是什么時間銷售的?如果是小規(guī)模期間的不可以,一般納稅人的可以。
1、還沒有銷售呢,先現(xiàn)段是收購階段,2、另一個問題變更為一般納稅人轉(zhuǎn)不回了是嗎,3、公司是國有糧食購銷企業(yè)并在縣級糧食局備案的話,銷售糧食免增值稅嗎,3個問題老師一定要回荅我因為沒有追問的權(quán)限了?
第一個可以抵扣。 第二個:變?yōu)橐话慵{稅人就轉(zhuǎn)不了小規(guī)模了。 第三個:擔(dān)糧食收儲任務(wù)的國有糧食購銷企業(yè)銷售的糧食免征增值稅。這些企業(yè)必須按順價原則銷售糧食,且其免稅資格由縣(市)國家稅務(wù)局會同同級財政、糧食部門審核確定。審批享受免稅優(yōu)惠的國有糧食購銷企業(yè)時,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)按規(guī)定繳銷其《增值稅專用發(fā)票領(lǐng)購簿》,并收繳其庫存未用的增值稅專用發(fā)票予以注銷;兼營其他應(yīng)稅貨物的,須重新核定其增值稅專用發(fā)票用量12。 其他糧食企業(yè)經(jīng)營糧食,除特定項目免征增值稅外,一律征收增值稅。這些特定項目包括軍隊用糧、救災(zāi)救濟(jì)糧、水庫移民口糧等,這些項目的免稅資格需經(jīng)縣(含)以上人民政府批準(zhǔn),并由糧食部門向同級國家稅務(wù)局提供相關(guān)單位、供應(yīng)數(shù)量等資料,經(jīng)審核無誤后予以免稅