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老師,小規(guī)模上季度開了940.59元的發(fā)票,申報表上免稅額是28.22按3%算的,但是我做賬是按1%算的,是9.41 那我這個減免稅額做賬是營業(yè)外收入記9.41還是28.22

2024-07-10 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-10 15:16

您好,這個的話是屬于營業(yè)外收入計入這個28.22的

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快賬用戶6549 追問 2024-07-10 15:17

但是入賬的時候都是按票面利率1% 9.41入賬的

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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:17

明白了,等于說你做賬是1%的和這個

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快賬用戶6549 追問 2024-07-10 15:18

是的,做賬都是按發(fā)票上的稅額做,但申報表減免的是按3%

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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:23

那就是9.41? 這個入賬,就可以的

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快賬用戶6549 追問 2024-07-10 15:24

9.41營業(yè)外收入后面就附這個28.22的申報表嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:32

嗯對,是這個意思的哈

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快賬用戶6549 追問 2024-07-10 15:32

好的,知道了,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:36

不客氣的,麻煩給一個五星好評吧謝謝

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您好,這個的話是屬于營業(yè)外收入計入這個28.22的
2024-07-10
你好,不一致的沒有關(guān)系,可以忽略的。
2023-03-14
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計算。 具體來說,您在入賬營業(yè)外收入時,應(yīng)該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
您好,記賬是按1%來做,申報表是3%的免稅額,兩者是不一樣,這個不影響。
2020-10-21
你好,按照1%的來結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2022-01-17
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