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你好..,現(xiàn)在小規(guī)模的稅率是1%..但是增值稅申報表上我的減免稅額是3%..那我做賬是按1%..記還是3%.. 印花稅是按1%的含稅價還是

2023-04-16 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-16 19:53

您好,同學,做賬是按1%.,印花稅是按不含稅價計算

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您好,同學,做賬是按1%.,印花稅是按不含稅價計算
2023-04-16
您好,記賬是按1%來做,申報表是3%的免稅額,兩者是不一樣,這個不影響。
2020-10-21
同學,你好,你計提費按一個點就可以了
2022-04-19
你開的免稅發(fā)票,就不再價稅分離
2022-04-08
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入應該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計算。 具體來說,您在入賬營業(yè)外收入時,應該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業(yè)外收入應為99元(100 - 1)。
2024-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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