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小規(guī)模增值稅申報表中第10欄,小微企業(yè)免稅銷售額,今年第一季度我是按1%做的價稅分離,那現(xiàn)在報稅我是按1%還是3%做價稅分離呢?

2022-04-08 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-08 14:36

你開的免稅發(fā)票,就不再價稅分離

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快賬用戶4958 追問 2022-04-08 14:40

我們物業(yè)公司這塊第一季度就沒有開過票,我做賬時是按1%做的價稅分離的?,F(xiàn)在申報,免稅銷售額這欄填數(shù)不知是按哪個做價稅分離了

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齊紅老師 解答 2022-04-08 14:46

你的季度銷售達到45萬沒嘛?沒有就直接填第10行

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快賬用戶4958 追問 2022-04-08 14:52

沒有達45萬,現(xiàn)在就是想問老師,第10欄真的銷售額,我是按1%做價稅分離還是3%呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-08 15:01

就是按1%做價稅分離

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你開的免稅發(fā)票,就不再價稅分離
2022-04-08
你好,按照1%的不含稅銷售額。
2023-03-27
第一行、第二行填寫專票的不含稅銷售額, 第十行填寫1%普通發(fā)票, 第12行填寫免稅的普通發(fā)票。
2024-01-13
用不含稅的銷售額乘以3%。和你賬上不一致的,忽略就行。
2021-11-09
你現(xiàn)在是負數(shù)收入,電子稅務局申報不過去的,要去稅務局申報的
2022-04-19
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