你好,他這個沒有金額的限制。需要結(jié)合公司賬上情況,多的部分需要納稅調(diào)整而已。

老師,我們公司邊上有一個飯店,平時公司招待客戶,偶爾員工聚餐,都是在那吃飯,平時都是掛賬,年底或者某個時間點再一次性結(jié)賬1萬或者2萬,像這種1萬2萬的費用我們怎么入賬???
老師,我們公司給員工吃飯的還有招待客戶的餐費,每個月最多可以多少?五十萬可以嗎?
老師,我們單位每個月給員工報銷晚上加班的餐費,月底員工提供過來吃飯點餐的單據(jù),通過公戶報銷,這種沒辦法取得電子發(fā)票的可以作為費用入賬嗎
老師好,業(yè)務招待費,我公司營業(yè)收入270萬,業(yè)務招待費我現(xiàn)在進了8970元,這種情況是否可以加大業(yè)務招待費,業(yè)務說還有很多餐費想報銷?是否可以先按照270萬的千分之五13500元作為最高限額,還可以進13500—8970=4530元的餐費嗎?謝謝。
老師,公司的招待費已經(jīng)超標,我們招待一位客人,公司有六名陪同人員,這個費用還可以分嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實際是前面有彌補虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應收,貸:主營業(yè)務收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
比如說員工的餐費計入的福利費。你給客戶吃了就進入到招待費。
員工跟客戶的分錄給我寫下,這兩種的
員工吃了借,管理費用,福利費貸,應付職工薪酬及應付職工薪酬貸,銀行存款。 客戶吃的,借管理費用/銷售費用招待費 貸銀行存款
員工拿來的手撕定額發(fā)票360元怎么做分錄
這個手撕票具體是什么費用呢?
打車的費用,出去給公司辦事,一張十塊那樣的
可以計入到管理費用交通費里面。
老師,老板出去開車的公路費,怎么做分錄
你好,這個可以記入管理費用-汽車費用-過路費