同學(xué)你好 不可以 這個(gè)是孰低稅前扣除
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時(shí)收回發(fā)票報(bào)銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營(yíng)業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請(qǐng)問這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
老師您好,想請(qǐng)教兩個(gè)問題,子公司是外商投資企業(yè),股東是香港公司100%控股,注冊(cè)資本5000萬美元,注資時(shí)賬面按照6.8匯率換算成人民幣進(jìn)入實(shí)收資本,今年發(fā)生以下兩個(gè)業(yè)務(wù):1是股東今年減資4000萬美元,子公司需要按照最新匯率大概7.3左右折算人民幣歸還股東,請(qǐng)問7.3和當(dāng)初進(jìn)賬的6.8匯率之間換算人民幣的差額進(jìn)入子公司財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,可以稅前扣除嗎?2是今年股東的100%股權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓給內(nèi)地其他企業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本按照目前注冊(cè)資本也就是1000萬美元乘以最新匯率計(jì)算人民幣,我之前賬面實(shí)收資本是按照6.8換算的,那么之前賬面實(shí)收資本是不是要變更為最新營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資本呢,這個(gè)差額記在哪里呢?謝謝老師。
老師好,業(yè)務(wù)招待費(fèi),我公司營(yíng)業(yè)收入270萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)我現(xiàn)在進(jìn)了8970元,這種情況是否可以加大業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)說還有很多餐費(fèi)想報(bào)銷?是否可以先按照270萬的千分之五13500元作為最高限額,還可以進(jìn)13500—8970=4530元的餐費(fèi)嗎?謝謝。
老師您好,請(qǐng)問我企業(yè)是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)稽查到按照2022年度報(bào)關(guān)單金額確定收入是5100多萬元,,而之前財(cái)務(wù)申報(bào)的2022年度申報(bào)的企業(yè)所得稅收入是4260萬元,收入少申報(bào)800多萬,先稅務(wù)讓調(diào)整以前,按照出口報(bào)關(guān)單來申報(bào)收入,這樣就會(huì)產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅,當(dāng)然稅務(wù)表示可以調(diào)整當(dāng)年的成本和費(fèi)用,那當(dāng)年的成本有跨年申報(bào)的,一張張發(fā)票去核對(duì)工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務(wù)系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費(fèi)用金額可否?還是說如果按照這個(gè)金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
老師,有關(guān)于一個(gè)24年企業(yè)匯算清繳的問題,24年有一筆招待費(fèi)是20元,只有收據(jù),按照正常需要調(diào)增,現(xiàn)在情況是這樣子的公司一共發(fā)生了500元招待費(fèi)按照收入的千分之五可以抵扣的是200元招待費(fèi),一共調(diào)增的招待費(fèi)是300元。我這個(gè)20元的招待費(fèi),是否還要在納稅調(diào)整表的其他項(xiàng)目當(dāng)中去進(jìn)行調(diào)增?
我這邊買過的課程在手機(jī)上看到的有實(shí)操但操作不了是不是你們后臺(tái)操作下
老師這題目答案是不是錯(cuò)了,第三人財(cái)產(chǎn)不能被非同一法律關(guān)系留置呀
單位沒有人交社保,也像增值稅一樣要0申報(bào)嗎
你好,老師,我公司接到稽查局電話,我們?nèi)〉?張發(fā)票,當(dāng)時(shí)公司未付款,未抵扣,未入賬。。那這種情況,我公司用提供哪些證明嗎?情況說明、往來明細(xì)賬、抵扣清單。就是取得當(dāng)年度的往來明細(xì)賬、抵扣清單嗎?
老師您好 我想問下 7月份新注冊(cè)公司都需要報(bào)什么稅 小規(guī)模的 0申報(bào)
老師。一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的區(qū)別是啥呀
請(qǐng)問老師,單位需要維修設(shè)備,預(yù)計(jì)2000多元,具體金額不確定,如果單位先以借款的形式給員工3000元,后面定下來多少錢之后,員工多退少補(bǔ),這樣會(huì)違規(guī)嗎?
老師,請(qǐng)教下代扣代繳企業(yè)所得稅這兩個(gè)金額為什么不一樣呢?
以前年度損益調(diào)整在借方表示什么
我們是回收廢品的個(gè)體戶,回收了一批廢鋼材,廢鋼材出售給企業(yè)能開具廢鋼材的發(fā)票么?有沒有政策規(guī)定廢鋼材不允許買賣呀?
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孰低原則我明白,我意思是在孰低的原則范圍內(nèi),想進(jìn)招待費(fèi)多一點(diǎn)點(diǎn),是不是先按照千5的營(yíng)業(yè)額算出來,再看管理費(fèi)用能多進(jìn)多少招待費(fèi)?
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的
為什么啊
你正常做招待費(fèi)就可以 然后匯算清繳孰低扣除
老師我這樣理解行不行,現(xiàn)在我有多少招待費(fèi)都先往賬里進(jìn),進(jìn)賬的金額盡量超過營(yíng)業(yè)額千5的值,然后在匯算時(shí)候兩個(gè)值比較一下,哪個(gè)低就取哪個(gè)值。
同學(xué)你好 這個(gè)可以的