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計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提所得稅金額8064,申報(bào)的時(shí)候,繳稅6044元。有減免以前年度虧損37546,計(jì)提多了后面可以沖減嗎?沖減分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅,貸:所得稅費(fèi)用嗎?

2024-07-10 13:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-10 13:05

你好,可以沖減更正 借:所得稅費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅? 負(fù)數(shù) 所得稅費(fèi)用是損益類科目,要做負(fù)數(shù)

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你好,可以沖減更正 借:所得稅費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅? 負(fù)數(shù) 所得稅費(fèi)用是損益類科目,要做負(fù)數(shù)
2024-07-10
同學(xué)您好,可以沖減的哈
2024-07-10
你好,是可以沖減的
2024-07-10
你好,有減免,需要按照實(shí)際繳納的6044計(jì)提
2024-07-10
你好 用利潤(rùn)分配來代替的
2021-04-18
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