你好,是可以沖減的
老師,我第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損后,應(yīng)納所得稅本年所得稅額是206191.9。提示符合小微企業(yè)減免,減免額185572.71,實(shí)際繳納2061919.19。那我計(jì)提應(yīng)該按哪個(gè)金額計(jì)提呢?
老師,如果以前年度有虧損,小規(guī)模納稅人是先沖減以前年度的虧損在計(jì)提企業(yè)所得稅哈?如果企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),還需要計(jì)提嗎?
2022.12月計(jì)提了企業(yè)所得稅,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損,最后沒有繳納這筆稅額。那在2023年一月份的時(shí)候需要沖銷這筆計(jì)提嗎?
計(jì)提企業(yè)所得稅,然后所得稅金額8064,申報(bào)的時(shí)候。繳稅6044元。有減免以前年度虧損
計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提所得稅金額8064,申報(bào)的時(shí)候,繳稅6044元。有減免以前年度虧損37546,計(jì)提多了后面可以沖減嗎?
老師好,個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅)
老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
老師,請(qǐng)問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時(shí)能不能退還契稅
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?