你好!你留底的稅額,計入什么科目的
老師你好,我想問一下,之前我們公司向另一家公司欠款,如今現(xiàn)在后期要簽訂一份合同,可以直接抵消之前的欠款,不走銀行流水么?
老師好,我想咨詢一下以房抵債的事,我們客戶欠我們錢,給我們的抵了一套房,然后我們公司發(fā)票要正常開,這種情況怎么處理
老師好!我們公司是勞務公司,目前欠增值稅稅款20萬左右,留抵稅2萬左右。稅局打電話給老板,讓我們做留抵稅低欠稅工作。我現(xiàn)在把2023年所有認證過的進項發(fā)票都打印出來了。有15萬左右。我現(xiàn)在想找這留抵稅2萬是哪些進項發(fā)票產(chǎn)生的,怎么確定呢?麻煩說一下流程路徑(這個對我很關鍵,麻煩老師了)
老師好,我們公司之前有欠稅,現(xiàn)在做留抵抵欠,麻煩給我發(fā)一下留抵抵欠的情況說明,謝謝
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
賬上沒做處理,就是現(xiàn)在需要留抵抵欠,稅務局讓寫個情況說明,上傳資料以后才可以留抵抵欠
留抵抵欠稅款情況說明 尊敬的稅務局領導: 我公司[公司全稱],稅號[公司稅號],因[簡述之前未能及時繳稅的原因,如:受市場環(huán)境影響導致資金周轉困難等],導致在[具體年份或時間段]產(chǎn)生了稅款欠繳的情況。經(jīng)公司查詢,本公司在X年x月尚有留底稅額XX元。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及相關稅收政策,我們希望能夠使用當前的留抵稅額來抵減之前欠繳的稅款。此舉旨在積極履行納稅義務,同時優(yōu)化公司的財務狀況。 我們保證,所提供的所有稅務資料均真實有效,且留抵稅額的計算符合國家稅務總局的相關規(guī)定。目前,我公司賬上尚未對留抵稅額進行會計處理,我們承諾將在稅務局審核通過后,及時在賬上做出相應的會計分錄,確保賬務處理的準確性和合規(guī)性。 我們已準備好所有必要的稅務申報資料,并將在本說明附件中一并提交。我們期待稅務局的審核,并愿意配合稅務局進行任何必要的補充說明或資料提供。 感謝稅務局的理解與支持,我們將繼續(xù)秉持誠信納稅的原則,確保今后的稅務申報和繳納工作規(guī)范有序。 此致 敬禮! [公司全稱] [公司法定代表人或財務負責人簽字] [日期]