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老師,我有筆分錄做錯了,現(xiàn)在要怎么調(diào)得回來,我之前計(jì)提了一筆應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_應(yīng)交稅費(fèi),,我繳納的時(shí)候做成了應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_未交稅費(fèi)了?現(xiàn)在科目余額表顯示在借方的金額

2024-07-09 20:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-09 20:25

你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?

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快賬用戶9873 追問 2024-07-09 20:32

小規(guī)模,22年計(jì)提,23年支付,24年發(fā)現(xiàn)這個余額在科目余額表借方,要怎么更正

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齊紅老師 解答 2024-07-09 20:34

你好,只有未交增值稅有余額嗎?如果是的話,你看下你確認(rèn)收入用的是哪一個科目?還有你確認(rèn)收入的時(shí)候是加稅分開的吧?

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快賬用戶9873 追問 2024-07-09 20:44

我確認(rèn)收入用的是主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶9873 追問 2024-07-09 20:46

我計(jì)提是那樣做的憑證,后面是繳納稅款做的

我計(jì)提是那樣做的憑證,后面是繳納稅款做的
我計(jì)提是那樣做的憑證,后面是繳納稅款做的
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齊紅老師 解答 2024-07-09 20:49

現(xiàn)在是未交稅金和已經(jīng)交稅金,有余額吧,如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅金, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅未交稅金

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快賬用戶9873 追問 2024-07-09 20:52

現(xiàn)在是這樣顯示,但這筆稅我是交完了的

現(xiàn)在是這樣顯示,但這筆稅我是交完了的
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齊紅老師 解答 2024-07-09 20:56

你好,就這一個科目有余額嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出 貸這個科目

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快賬用戶9873 追問 2024-07-09 21:01

這個數(shù)據(jù)是跨年了,這樣做分錄可以嗎?我已經(jīng)交清稅款了,只是當(dāng)時(shí)做的時(shí)候選錯了三級科目

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齊紅老師 解答 2024-07-09 21:03

你好可以 可以的 金額不大的沒關(guān)系

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快賬用戶9873 追問 2024-07-09 21:03

現(xiàn)在科目余額表是這樣顯示的

現(xiàn)在科目余額表是這樣顯示的
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齊紅老師 解答 2024-07-09 21:05

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅金, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅未交稅金 2024-07-09 20:49:15 做了這個不行嗎 仔細(xì)看下

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你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2024-07-09
同學(xué)你好 對的 這個可以的
2022-01-18
調(diào)整應(yīng)交營業(yè)稅余額: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整 676.51 貸:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營業(yè)稅 676.51 調(diào)整留抵稅額轉(zhuǎn)出錯誤: 借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 24504.22 應(yīng)交稅金 - 城建稅 432.64 教育費(fèi)附加 308.43 地方教育費(fèi) 206.56 貸:利潤分配 - 未分配利潤 24775.34 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營業(yè)稅 676.51
2024-12-06
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
2023-08-31
現(xiàn)在直接調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:利潤分配
2024-06-11
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