你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?

老師,一般納稅人,我做了筆增值稅轉(zhuǎn)出的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)84848.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))78831.56 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6017.33 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6017.33 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅6017.33 我現(xiàn)在要做:計(jì)提附加稅的分錄,是不是就不用再計(jì)提增值稅了
老師,為什么我的應(yīng)交稅費(fèi)有期末余額,還是在貸方為負(fù)數(shù)余額(-22018.35)但是我分錄都做對了吧~這個要怎么辦呢? ①計(jì)提:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅22018.35,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22018.35。 ②支付:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22018.35,貸 庫存現(xiàn)金22018.35
老師你好,稅局扣稅時(shí)系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯的,應(yīng)交稅金貨方余額那里一直的這個數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因?yàn)樘昧耍胝{(diào)一下賬,要怎么調(diào)整呢,謝謝
老師您好,就是我做了兩個小規(guī)模納稅人公司,就是做分錄的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 但是我實(shí)際繳納的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅有余額,而且這個是我最近才發(fā)現(xiàn)的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢這個
老師,2023年的時(shí)候有一筆收入是借:銀行存款60萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入60萬,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)科目,后來交稅的時(shí)候直接交稅了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目借方余額,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,應(yīng)該怎么調(diào)整這筆分錄呢?
招標(biāo)中退回保證金50020元,50000為保證金,20元應(yīng)為利息如何做賬?
請問這個城市附加稅減半,應(yīng)該選哪一項(xiàng)啊
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些?內(nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺上導(dǎo)出來的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票??!
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?


小規(guī)模,22年計(jì)提,23年支付,24年發(fā)現(xiàn)這個余額在科目余額表借方,要怎么更正
你好,只有未交增值稅有余額嗎?如果是的話,你看下你確認(rèn)收入用的是哪一個科目?還有你確認(rèn)收入的時(shí)候是加稅分開的吧?
我確認(rèn)收入用的是主營業(yè)務(wù)收入
我計(jì)提是那樣做的憑證,后面是繳納稅款做的
現(xiàn)在是未交稅金和已經(jīng)交稅金,有余額吧,如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅金, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅未交稅金
現(xiàn)在是這樣顯示,但這筆稅我是交完了的
你好,就這一個科目有余額嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出 貸這個科目
這個數(shù)據(jù)是跨年了,這樣做分錄可以嗎?我已經(jīng)交清稅款了,只是當(dāng)時(shí)做的時(shí)候選錯了三級科目
你好可以 可以的 金額不大的沒關(guān)系
現(xiàn)在科目余額表是這樣顯示的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅應(yīng)交稅金, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅未交稅金 2024-07-09 20:49:15 做了這個不行嗎 仔細(xì)看下