是的 這個(gè)發(fā)票,對(duì)方如果沒有勾選,你們可以開紅字確認(rèn)單,然后發(fā)給對(duì)方。需要對(duì)方確認(rèn)了之后,你們才能紅沖。
老師數(shù)電發(fā)票作廢,紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入,增值稅用途狀態(tài)顯示已勾選未確認(rèn),那我要開具紅字發(fā)票就是需要對(duì)方確認(rèn)了我才可以開嗎
老師好,問下已給對(duì)方開票,然后需要紅沖這個(gè)發(fā)票,如果對(duì)方已認(rèn)證,是不是對(duì)方那邊提交申請(qǐng)負(fù)數(shù)紅字表?
藍(lán)字發(fā)票信息開具有誤,發(fā)票沒有交付給對(duì)方,我直接做了紅沖,紅字發(fā)票頁面統(tǒng)計(jì)顯示本月回退發(fā)票額度下面出現(xiàn)了剛剛開的藍(lán)字金額負(fù)數(shù),請(qǐng)問這種狀態(tài)是不是紅沖成功了?還需要?jiǎng)e的操作嗎?紅字發(fā)票記錄下面顯示已開具的這條藍(lán)字信息
作廢數(shù)電票 的 紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入 選擇對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票后,這張票顯示: 增值稅用途狀態(tài) 消費(fèi)稅用途狀態(tài) 入賬狀態(tài) 這三個(gè)都顯示:未勾選 未勾選 未入賬 請(qǐng)問 就不用去 紅字信息確認(rèn)單處理和紅字發(fā)票開具 對(duì)?
請(qǐng)問老師本月開的全電發(fā)票想沖紅,但是對(duì)方已經(jīng)做了用途確定,我只能給他開紅字確認(rèn)單,讓他確認(rèn)之后才能沖紅,但是對(duì)方不配合,我這邊還有什么辦法可以把發(fā)票紅沖的,因?yàn)閷?duì)方答應(yīng)見票付款沒有付款。
接受一家餐飲企業(yè)財(cái)務(wù),報(bào)稅會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé),賬務(wù)2年沒做,也沒交接清單,幾個(gè)會(huì)計(jì)就負(fù)責(zé)比價(jià)審核付款,登記團(tuán)餐項(xiàng)目收款,會(huì)計(jì)月底也不盤點(diǎn),現(xiàn)在賬目短了兩年了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么開展工作
老師,我們是建筑公司,甲方對(duì)我們的罰款2萬,我們?nèi)绾稳胭~,走營業(yè)外支出嗎?2萬從工程款里扣除,這2萬還得正常開票給甲方
老師,我們從海南進(jìn)口貨物,然后再加工出口,能退稅嗎
老師,我們老板買了一家單位的營業(yè)執(zhí)照,然后呢,他們這個(gè)單位經(jīng)營了幾年,然后賬面上是有東西的,然后呢,我們單位買過來之后,承接著繼續(xù)往后經(jīng)營的話,他賬上是不是有些東西必須得清空了呀,我們才能接著往后做呢
你好老師,我要改之前年度的企業(yè)所得稅報(bào)表,怎么改不了,顯示本期以后還存在申報(bào)信息不允許更正,這個(gè)怎么解決
老師老板分紅的時(shí)候產(chǎn)個(gè)稅,不一定能分到錢啊,有利潤不一定有貨幣資金,對(duì)嗎
公司與個(gè)人簽訂的租房合同,個(gè)人是出租方,公司可以操作代開發(fā)票嗎?
老師好,勞務(wù)費(fèi)是需要在個(gè)人所得稅APP申報(bào)嗎?是按不含稅金額申報(bào),是吧?
老師,我的營業(yè)執(zhí)照過期了可以暫期還是說只能注銷呢
老師,平時(shí)入的一些沒有發(fā)票的費(fèi)用,可以怎么備注后面匯算時(shí)才知道這筆該調(diào)增??梢灾苯釉谡獙?調(diào)增嗎
我這邊在申請(qǐng)時(shí),顯示增值稅用途狀態(tài)是已確認(rèn),消費(fèi)稅用途狀態(tài)是未勾選,入賬狀態(tài)是未入賬
你好,那就是沒有勾選入賬 可以問一下銷售方
但是增值稅用途是“已確認(rèn)”啊
可是他的狀態(tài)是未入賬 他這個(gè)勾選了吧 認(rèn)證了的意思啊
我也不知道這現(xiàn)在什么意思
這個(gè)不需要對(duì)方確認(rèn)的。
可是系統(tǒng)提交后他提示對(duì)方確認(rèn)后直接生成紅字發(fā)票,這種要確認(rèn)嗎,請(qǐng)老師幫忙確定清楚,謝謝
增值稅用途狀態(tài)顯示為“已確認(rèn)”,通常表示對(duì)方已經(jīng)完成了抵扣操作 入賬狀態(tài)未入賬并不意味著沒有選擇入賬標(biāo)識(shí) 這個(gè)很確定
那這到底是用不用對(duì)方確認(rèn)啊,請(qǐng)老師看看我發(fā)的申請(qǐng)界面的圖片,對(duì)方這個(gè)顯示到底是什么情況,他們到底是抵扣沒,現(xiàn)在提示要對(duì)方確認(rèn)的
他抵扣的增值稅, 需要對(duì)方確認(rèn) 對(duì)于購方已進(jìn)行勾選確認(rèn)或入賬確認(rèn)的,則需要購銷雙方中的一方發(fā)起紅字開具流程,經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后才可由開票方開具紅字發(fā)票。
再請(qǐng)問一下,我今天如果沖紅了6月的一張發(fā)票,是我2季度還未申報(bào)的狀態(tài)沖紅的,我沖紅后這張票在后天2季度申報(bào)報(bào)稅的時(shí)候是什么狀態(tài)呢,是已經(jīng)被沖紅了還是說還是原來的正數(shù)存在的發(fā)票等待交稅呢
一樣的狀態(tài) 你全部紅沖他的狀態(tài)就是全部紅沖 但是不管狀態(tài)是啥 你都要在第二季度交稅
要先在2季度足額交稅,7月是3季度,在3季度在把這個(gè)交過稅的紅字的稅在抵減3季度總的稅額,是這樣嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
請(qǐng)問這沖紅后會(huì)影響我申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)不
只要你的合計(jì)銷售額不是負(fù)數(shù)的話就不影響
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快