您好,需要把留抵稅額消化了才能注銷。
老師你好!我公司去年成立的,目前要注銷了,結(jié)果增值申報表上還有28元的留抵稅,請問稅務(wù)注銷這點(diǎn)留底的金額我公司可以申請不要嗎。因為想盡快把公司注銷了。
老師你好,請問這個月開了銷項發(fā)票,但是沒有進(jìn)項發(fā)票,發(fā)票要下個月來,可以現(xiàn)在先不繳稅款,等下個月進(jìn)項票來了,有了留抵額,用下月的留抵額去補(bǔ)這個月的稅款嗎?
老師,請問公司本月紅沖前幾個月開具的發(fā)票,銷項稅額是只能留抵不能退稅嗎?那如果跨年了還沒抵掉也一直掛在留抵稅里面嗎?
老師好,我們有個公司一直在虧損,賬上有筆錢一直沒有回來,是要等這個錢回來了才能注銷嗎?還是可以現(xiàn)在就注銷?如果現(xiàn)在可以注銷,這個賬改怎么做呢?
出口的免抵退疑問 1、有留抵才能退,這個留抵是本期還是期初? 2、如果當(dāng)期免抵退稅額>留抵,差額部分,是可以直接沖減銷項稅嗎?還是要申請免稅之后才能沖減銷項?這個免抵退的免稅怎么理解?怎么使用?
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社?;鶖?shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報
老師請問一下我們公司準(zhǔn)備實收資本實繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?是多少以下免收嗎?
老師,我今天把留抵稅額開出去,明天就能注銷嗎
開出去你得納稅申報了 才能注銷
老師,開出去后7月申報可以嗎?正常應(yīng)該是8月申報7月的,
你那你得去稅務(wù)局才能申報的。