對(duì),車輛購(gòu)置稅計(jì)入到固定資產(chǎn)里面也得折舊。
老師 我想問(wèn)我的固定資產(chǎn)清單里的那個(gè)總數(shù)和那個(gè)憑證上對(duì)不上嗎,我今天看固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面是對(duì)上了,在那個(gè)清單里少了兩個(gè)固定資產(chǎn)不顯示,這是為啥。
老師問(wèn)下問(wèn)題 我的固定資產(chǎn)清單里的那個(gè)總數(shù)和那個(gè)憑證上對(duì)不上嗎,我今天看固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表里面是對(duì)上了,在那個(gè)清單里少了兩個(gè)固定資產(chǎn)不顯示,這是什么原因呢 老師
老師好,我想咨詢一個(gè)關(guān)于固定資產(chǎn)的問(wèn)題,2021年我增加了一批固定資產(chǎn),當(dāng)月這批固定資產(chǎn)就賣出去了,當(dāng)時(shí)我也是正常操作,現(xiàn)在我查到累計(jì)折舊的數(shù)字跟固定資產(chǎn)明細(xì)賬不一致,這個(gè)問(wèn)題怎么處理呢
固定資產(chǎn)賬里沒(méi)有做明細(xì),是打印賬本后自己手工做的明細(xì)表附在后面,但是所附的明細(xì)累計(jì)折舊總額不等于報(bào)表上的金額,我去看了以前的憑證,有些的固定資產(chǎn)多折舊了,有些的少折舊,但綜合后總的多折舊了2.9萬(wàn),我要怎么調(diào)賬了,22年的匯算清繳沒(méi)有做,是在匯算清繳時(shí)調(diào)整會(huì)不會(huì)更好
老師。請(qǐng)問(wèn)一下我從報(bào)表上怎么看固定資產(chǎn)折舊完了啊?這個(gè)期末余額跟期初余額一樣的,是折舊完了嘛?我看明細(xì)賬2023.4月是283000,2024年現(xiàn)在看還是這個(gè)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊折滿了。算折舊完了吧
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒(méi)到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個(gè)季度要注銷,是一般納稅人人然后報(bào)表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認(rèn)了營(yíng)業(yè)外收入,借費(fèi)用12000,貸銀存9000,貸營(yíng)業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財(cái)務(wù)制度,按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表啊
老師,2023年的歷史長(zhǎng)廊建設(shè)項(xiàng)目的賬沒(méi)做,這兩天補(bǔ)記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細(xì)賬?
#提問(wèn)#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時(shí),計(jì)提10月份工資,沒(méi)有發(fā)放,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致工資薪金費(fèi)用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報(bào)匯算清繳,股東的名稱應(yīng)該填什么?
請(qǐng)問(wèn)對(duì)公賬戶代付家具然后前期沒(méi)有掛賬也沒(méi)有做這一筆之前對(duì)公賬戶沒(méi)有建立起來(lái),那么我要怎么做分錄
上牌工本費(fèi)跟車檢費(fèi)不算吧,那個(gè)數(shù)對(duì)不上怎么調(diào)整呢
上牌兒費(fèi)工本費(fèi)正常來(lái)說(shuō)也計(jì)入到固定資產(chǎn)。
哦哦,那就沒(méi)記錯(cuò)
好的沒(méi)我記錯(cuò)就成了
但是我報(bào)表的數(shù)跟折舊表的對(duì)不上,有些報(bào)表上面記了固定資產(chǎn),折舊表沒(méi)有寫(xiě),這個(gè)現(xiàn)在該怎么調(diào)整啊
折舊沒(méi)寫(xiě),需要補(bǔ)計(jì)提折舊的
有18年開(kāi)始的,這個(gè)怎么補(bǔ)計(jì)提啊
借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益
就是這么久的折舊一筆補(bǔ)記嗎
對(duì),就補(bǔ)一筆就可以了。
哦哦,好的,還用寫(xiě)殘值率嗎
這個(gè)殘值的話你還是需要考。