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老師好,我想咨詢一個關(guān)于固定資產(chǎn)的問題,2021年我增加了一批固定資產(chǎn),當(dāng)月這批固定資產(chǎn)就賣出去了,當(dāng)時我也是正常操作,現(xiàn)在我查到累計折舊的數(shù)字跟固定資產(chǎn)明細(xì)賬不一致,這個問題怎么處理呢

2022-03-30 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 10:56

你好 ; 你們這個 不會按一批的固定資產(chǎn)都 只做了一個固定資產(chǎn)卡片吧?

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快賬用戶7105 追問 2022-03-30 10:57

進的時候做了增加,出的時候做了減少

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快賬用戶7105 追問 2022-03-30 10:57

這一批我都是按照不同型號做的固定資產(chǎn)卡片

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快賬用戶7105 追問 2022-03-30 11:00

應(yīng)該是這樣說,我在2021年11月買增加的,然后在12月份賣出的,12月份賣出的時候,弄了固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在差額就是減少的數(shù)字

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齊紅老師 解答 2022-03-30 11:12

?你好1. 那就不存在的? 單獨做卡片; 你單獨做做增加和減少即可? 2;? ?你變賣了要做固定資產(chǎn)清理分錄 。 你有做 科目嗎??

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快賬用戶7105 追問 2022-03-30 11:13

這個沒有做,請問老師應(yīng)該怎么做,我是以進價賣出去的,因為是一個老板的公司

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快賬用戶7105 追問 2022-03-30 11:20

現(xiàn)在這一批固定資產(chǎn)全部處理了,就是累計折舊跟賬面價值這一塊數(shù)字差

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齊紅老師 解答 2022-03-30 11:27

?你好;? ? 去做分錄。? ? ?原來你是少做分錄了。 你這個 做 ?借固定資產(chǎn)清理 ;累計折舊貸固定資產(chǎn);? 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益 ;? ?

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快賬用戶7105 追問 2022-03-30 11:29

老師,我能不能只做現(xiàn)在沖減的分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-03-30 11:34

? 不能只是這樣做哈; 按我寫的分錄處理? ?

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快賬用戶7105 追問 2022-03-30 11:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-30 11:40

?不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好 ; 你們這個 不會按一批的固定資產(chǎn)都 只做了一個固定資產(chǎn)卡片吧?
2022-03-30
您好,補計提折舊即可的呢
2022-03-30
您好,計提折舊后的當(dāng)月在固定資產(chǎn)模塊減少資產(chǎn)
2020-12-09
同學(xué)你好 你減出來就可以了
2021-04-27
那你這個就相當(dāng)于你固定資產(chǎn)模塊處理錯誤呀,你直接在模塊里面把這個卡片清理掉。
2021-02-25
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