您好,可以的,我們這是在調(diào)整為正確的往來(lái)余額,不會(huì)出問(wèn)題,往來(lái)余額就小是好事
請(qǐng)問(wèn)下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄! 1、四月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),盤(pán)盈了八千多成本價(jià)的庫(kù)存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬(wàn),我做了預(yù)付賬款30萬(wàn),銀行存款30萬(wàn)。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷(xiāo)的部分(之前做的都是其他應(yīng)收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬(wàn)的貨。我做的,借,庫(kù)存商品35萬(wàn),貸方 預(yù)付賬款30萬(wàn),其他應(yīng)收款5萬(wàn),這樣對(duì)嗎,也不知道哪里出了問(wèn)題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上,麻煩老師幫我看一下
方正公司為增值稅一般納稅人所得稅稅率25%,2020年11月30日本年利潤(rùn)賬戶期末貸方余額678000元,方正公司2020年12月8日有關(guān)交易事項(xiàng)如下,十二月二,銷(xiāo)售給東方公司,銷(xiāo)售給東方公司甲產(chǎn)品三百件單價(jià)四百六十元增值稅額一萬(wàn)七千九百四十元商品已發(fā)出款項(xiàng)尚未收,銷(xiāo)售給東方公司甲產(chǎn)品三百件單價(jià)四百六十元增值稅額一萬(wàn)七千九百四十元,商品已發(fā)出款項(xiàng)尚未收到,十二月四日以銀行存款購(gòu)入辦公用品一千五百元,其中車(chē)間辦公用品五百元,管理部門(mén)辦公用品一千元,十二月十日銀行存款支付產(chǎn)品廣告宣傳費(fèi)兩萬(wàn)元,十二月十六日,銷(xiāo)售產(chǎn)品六百件單價(jià)五百元增值稅額三萬(wàn)九千元存銀行,十二月二十八日收到罰款,兩萬(wàn)元存銀行二十銀行,12月20日,以銀行存款向希望工程捐款十萬(wàn)元,十二月二十三日銷(xiāo)售,星海公司材料一批售價(jià)一萬(wàn)元增值稅一千三,款項(xiàng)未收到,12月31收到利息6750存入銀行,3月31結(jié)轉(zhuǎn),本月已銷(xiāo)售商品成本甲產(chǎn)品成本230乙產(chǎn)品成本270,十二月三十一計(jì)提本月應(yīng)交城市,十二月三十一,計(jì)提本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅四千零四十六元,教育費(fèi)附加,一千七百三十四元,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)賬戶。做分錄多謝
老師!你好!請(qǐng)問(wèn)下接手一新公司外賬上實(shí)收資本很大就是,不是實(shí)繳,她做成實(shí)繳400萬(wàn),還有銀行存款余額很大四百多萬(wàn)實(shí)際只有十幾萬(wàn),應(yīng)付賬款有幾十萬(wàn),這個(gè)實(shí)收資本可以調(diào)整嗎
老師,昨天那個(gè)問(wèn)題今天上午速達(dá)財(cái)務(wù)軟件服務(wù)給解決了,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款預(yù)付賬款和賬上的和進(jìn)銷(xiāo)存的都一樣了。但是下午又出現(xiàn)另外一個(gè)問(wèn)題了,進(jìn)銷(xiāo)存的應(yīng)付賬款期末余額比賬上的應(yīng)付賬款期末余額多,我查了下還是差2022年3月10月,3月末差17萬(wàn)多,3月末到9月末多了17萬(wàn)多,到10月末多了9萬(wàn)多。老師,這種情況賬和進(jìn)銷(xiāo)存不符,還是軟件的問(wèn)題嗎?是不是我中間3月末有沒(méi)沖平的供應(yīng)商賬,我查了分錄都是經(jīng)過(guò)進(jìn)銷(xiāo)存做的賬啊。
請(qǐng)問(wèn)下,公司三年的銀行存款都沒(méi)有做賬,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都掛著賬呢,我這月把三年的銀行存款賬一下都做了,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末從四百多萬(wàn)下降到一百多萬(wàn),應(yīng)付賬款期末余額從四百多萬(wàn)降到五十多萬(wàn),和年初余額相差很大,年初四百多萬(wàn),期末六十多萬(wàn),這樣可以嗎?不會(huì)出啥問(wèn)題吧?
老師好,cpa應(yīng)當(dāng)要求管理層提供所有未更正錯(cuò)報(bào)的書(shū)面聲明對(duì)嗎
轉(zhuǎn)賬支票上的收款人到銀行提示付款是否需要背書(shū)
好奇一個(gè)問(wèn)題,老板收入不多,但是老讓工資報(bào)高點(diǎn),這樣一來(lái),虧損嚴(yán)重。虧損了,借老板的錢(qián),其他應(yīng)付款就變多嘛,這種情況是可以用實(shí)收資本/資本公積沖掉的嘛,但是這樣會(huì)不會(huì)給稅務(wù)認(rèn)為是老板收入要求其他應(yīng)付款納稅的。(未分配利潤(rùn)虧的)
老師,公司Etc由員工先借款后由財(cái)務(wù)人員在票根網(wǎng)打印發(fā)票員工報(bào)銷(xiāo),但每次都沖不完借款,其他應(yīng)收款科目一直有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么管理使每次報(bào)銷(xiāo)能沖完借款,賬上沒(méi)有余額呢?
可以個(gè)人不開(kāi)公司,給開(kāi)一個(gè)10萬(wàn)發(fā)票嗎,怎么交稅
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每個(gè)月累計(jì)攤銷(xiāo)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的某一個(gè)科目,我想要從公司成立以來(lái)累計(jì)攤銷(xiāo)了多少,那是不是要把管理費(fèi)用借方本來(lái)累計(jì)數(shù)這個(gè)科目每年的金額相加,
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市經(jīng)營(yíng)者老板送給客戶一張卡客戶用這張卡在超市里消費(fèi)了1000元會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,企業(yè)經(jīng)營(yíng)到什么情況,就不能按照5%交所得稅,要按照25%來(lái)交所得稅了
老師,工程企業(yè),應(yīng)收按客戶和項(xiàng)目輔助核算,應(yīng)付賬款也按供應(yīng)商輔助核算了,還需要按項(xiàng)目輔助核算嗎,收入和成本也都要按項(xiàng)目輔助核算嗎?項(xiàng)目比較多
老師,營(yíng)業(yè)到哪種情況,企業(yè)需要按照25%繳納企業(yè)所得稅?
問(wèn)一下問(wèn)題,資產(chǎn)總計(jì)160萬(wàn),其他應(yīng)收款88萬(wàn),正常嗎?
您好,看我們的行業(yè),比如電商這個(gè)當(dāng)然不正常,根本沒(méi)有多少賒銷(xiāo)
熱能設(shè)備有限公司
您好,熱能設(shè)備這個(gè)正常的哦