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老師,昨天那個(gè)問題今天上午速達(dá)財(cái)務(wù)軟件服務(wù)給解決了,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款預(yù)付賬款和賬上的和進(jìn)銷存的都一樣了。但是下午又出現(xiàn)另外一個(gè)問題了,進(jìn)銷存的應(yīng)付賬款期末余額比賬上的應(yīng)付賬款期末余額多,我查了下還是差2022年3月10月,3月末差17萬多,3月末到9月末多了17萬多,到10月末多了9萬多。老師,這種情況賬和進(jìn)銷存不符,還是軟件的問題嗎?是不是我中間3月末有沒沖平的供應(yīng)商賬,我查了分錄都是經(jīng)過進(jìn)銷存做的賬啊。

2023-03-23 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-23 17:58

你好;? 你去看看 是不是調(diào)了數(shù)據(jù); 沒有調(diào)整的話; 有可能還是軟件的問題的? ?

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快賬用戶3542 追問 2023-03-24 08:20

老師,前天調(diào)了報(bào)表應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款的報(bào)表公式,原來預(yù)付賬款=預(yù)付賬款期末借方+應(yīng)付賬款期末借方,后來改成了預(yù)付賬款=預(yù)付賬款期末余額,這個(gè)邏輯好像都不對吧,不應(yīng)該是預(yù)付賬款=預(yù)付賬款期末借方余額+應(yīng)付賬款期末借方余額嗎?我這每個(gè)供應(yīng)商期末預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款只留一個(gè)科目,另一個(gè)科目余額是0啊

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齊紅老師 解答 2023-03-24 08:23

你好1.? 你是調(diào)整的重分類的公式; 正常是不會有什么問題的;? 正常公式是這樣的:資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收帳款=應(yīng)收帳款(借方余額)%2B預(yù)收帳款(借方余額)-壞賬準(zhǔn)備(貸方余額) 資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款=預(yù)收賬款(貸方余額)%2B應(yīng)收賬款(貸方余額) 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付帳款=應(yīng)付帳款(貸方余額)%2B預(yù)付帳款(貸方余額) 資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款=預(yù)付賬款(借方余額)%2B應(yīng)付賬款(借方余額) ,你檢查下 看是否與這個(gè)一致

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快賬用戶3542 追問 2023-03-24 08:30

老師,軟件的改萬之后是這樣的。資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)和總賬的余額是不應(yīng)該一樣的吧,應(yīng)該是和你給的公式算的結(jié)果是一樣的吧

老師,軟件的改萬之后是這樣的。資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)和總賬的余額是不應(yīng)該一樣的吧,應(yīng)該是和你給的公式算的結(jié)果是一樣的吧
老師,軟件的改萬之后是這樣的。資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)和總賬的余額是不應(yīng)該一樣的吧,應(yīng)該是和你給的公式算的結(jié)果是一樣的吧
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快賬用戶3542 追問 2023-03-24 08:33

像你這樣改完之后,就能和進(jìn)銷存一樣了唄,帳上沒計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,可以不減壞賬準(zhǔn)備貸方余額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 08:43

你好; 是的; 最終這樣就是對的哈;? 那 負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)有可能就會和你總賬有差異的; 這樣 是可以的

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你好;? 你去看看 是不是調(diào)了數(shù)據(jù); 沒有調(diào)整的話; 有可能還是軟件的問題的? ?
2023-03-23
你好,同學(xué)。預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款, 這幾個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)和科目余額表對不上有差異是正常的。 你是覺得哪里有疑問
2020-09-23
您好 肯定不能這樣處理的 應(yīng)該根據(jù)銀行流水逐筆做賬的
2024-07-04
那你們要將這個(gè)錢還給股東 借:固定資產(chǎn) 150萬 貸:銀行存款 50萬 其他應(yīng)付款100萬 后期還錢時(shí)沖減其他應(yīng)付款科目。
2021-09-06
你好,學(xué)員,耐心等一下哦
2023-02-03
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