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老師,對方給我們開了一張350萬的發(fā)票,這個發(fā)票單張金額太大了,由于當時認證抵扣用不完有留抵,會涉及退稅,比較麻煩,所以現(xiàn)在要求對方給我們作廢分開開,但是對方讓出了情況說明。我該怎么寫?

2024-07-08 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 15:17

您好,就如實寫你的情況即可。

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快賬用戶5322 追問 2024-07-08 15:20

這個會不會有什么問題,稅局那邊會不會有什么影響

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齊紅老師 解答 2024-07-08 15:23

您好,寫說明是寫給對方公司的吧。

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快賬用戶5322 追問 2024-07-08 15:23

是的,是對方公司要求寫的,我不知道他們是做什么用的。

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齊紅老師 解答 2024-07-08 15:50

您好,對方公司自身有規(guī)定吧。

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快賬用戶5322 追問 2024-07-08 15:50

如果紅沖了,稅局那邊會不會有預(yù)警?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 15:52

您好,這個不會的呢。

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本公司收到貴公司開具的某某發(fā)票一份,金額稅額合計分別是多少?寫一下,由于本公司業(yè)務(wù)量比較少,一次抵扣增值稅稅額太大,懇請貴公司分開給開具分別開xx 特此說明。
2024-07-08
您好,就如實寫你的情況即可。
2024-07-08
你好,我們購進貨物,但是沒有實物交接,到底是不是真實的購進業(yè)務(wù)呢??
2023-08-10
你好,需要的,之前的藍色發(fā)票不用退回去開了負數(shù)發(fā)票,需要給你們一張。
2023-01-30
再補充自己倉庫的入庫單,對方的出庫單。
2021-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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