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老師,2月的時(shí)候計(jì)提也繳納了增值稅和附加稅,后面5月收到了多繳納的部分退稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?

2024-07-08 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-08 09:57

您好,沖之前計(jì)提的分錄即可。

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快賬用戶5380 追問(wèn) 2024-07-08 10:00

沖掉多余的部分就可以嗎?那繳納的部分呢?分錄怎么寫(xiě)?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:02

您好,您之前的分錄是在呢么樣子的呢?

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快賬用戶5380 追問(wèn) 2024-07-08 10:07

計(jì)提的分錄,后面繳納的也是這個(gè)金額

計(jì)提的分錄,后面繳納的也是這個(gè)金額
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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:07

您好,計(jì)提和繳納的金額一致,退款退 的是什么的呢?

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快賬用戶5380 追問(wèn) 2024-07-08 10:08

退回了一部分

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快賬用戶5380 追問(wèn) 2024-07-08 10:09

退回了800多的附加稅

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:13

借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸:稅金以及附加 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅

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快賬用戶5380 追問(wèn) 2024-07-08 10:15

金額就寫(xiě)退回的部分嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:20

您好,金額就寫(xiě)退回的部分

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快賬用戶5380 追問(wèn) 2024-07-08 10:26

老師,有一筆90多塊錢的退稅,跨年退回的,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:27

您好,退的是什么稅種?也是差不多這樣的分錄的呢。

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快賬用戶5380 追問(wèn) 2024-07-08 10:42

就是同樣分錄就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:44

您好,是的,是這樣理解的

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快賬用戶5380 追問(wèn) 2024-07-08 10:46

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:47

?不客氣,如果問(wèn)題解決了,麻煩給個(gè)五星好評(píng),如果還有疑問(wèn),請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn),謝謝。

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快賬用戶5380 追問(wèn) 2024-07-08 11:02

老師,增值稅部分的退稅呢?

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快賬用戶5380 追問(wèn) 2024-07-08 11:03

這個(gè)是計(jì)提的時(shí)候

這個(gè)是計(jì)提的時(shí)候
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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:11

這個(gè)增值稅為什么退稅的呢?

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快賬用戶5380 追問(wèn) 2024-07-08 11:14

也是多繳納了退稅

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:16

你你好,那也是原路沖回即可.

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您好,沖之前計(jì)提的分錄即可。
2024-07-08
你好 是減免還是什么? ?
2022-05-06
你好,做交稅和計(jì)提相反的分錄,或者紅沖
2023-10-12
同學(xué)您好, 如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-06-04
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
2022-04-19
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