您好,沖之前計(jì)提的分錄即可。
老師,之前的會(huì)計(jì)在去年12月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,然后去年四季度的增值稅和附加稅也沒(méi)有按時(shí)繳納,一直到今年二月才繳納,那我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄來(lái)處理呢?
老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來(lái)了,上個(gè)月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來(lái)了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢?
老師計(jì)提增值稅和繳納增值稅計(jì)提附加稅和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
1月份計(jì)提了當(dāng)月10萬(wàn)的應(yīng)交增值稅及1萬(wàn)的附加稅。2月繳納了1月10萬(wàn)的增值稅和1萬(wàn)的附加稅。3月發(fā)現(xiàn)1月申報(bào)錯(cuò)誤,更正了申報(bào)。5月公司以后賬戶收到申報(bào)錯(cuò)誤造成的多繳納的2萬(wàn)增值稅及2000的附加稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差錯(cuò)分錄怎么做
第二季度沒(méi)有計(jì)提,然后10月交了增值稅和附加稅,可以直接做繳納的分錄嗎?還是說(shuō)要正常的按3個(gè)點(diǎn)算稅,還要做減免分錄,,最后要交的稅多少計(jì)提,再做繳納的分錄. 小規(guī)模繳納增值稅和附加稅正確完整的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
沖掉多余的部分就可以嗎?那繳納的部分呢?分錄怎么寫(xiě)?
您好,您之前的分錄是在呢么樣子的呢?
計(jì)提的分錄,后面繳納的也是這個(gè)金額
您好,計(jì)提和繳納的金額一致,退款退 的是什么的呢?
退回了一部分
退回了800多的附加稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸:稅金以及附加 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
金額就寫(xiě)退回的部分嗎?
您好,金額就寫(xiě)退回的部分
老師,有一筆90多塊錢的退稅,跨年退回的,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄呢?
您好,退的是什么稅種?也是差不多這樣的分錄的呢。
就是同樣分錄就可以嗎?
您好,是的,是這樣理解的
好的,謝謝老師
?不客氣,如果問(wèn)題解決了,麻煩給個(gè)五星好評(píng),如果還有疑問(wèn),請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn),謝謝。
老師,增值稅部分的退稅呢?
這個(gè)是計(jì)提的時(shí)候
這個(gè)增值稅為什么退稅的呢?
也是多繳納了退稅
你你好,那也是原路沖回即可.